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关于峨眉山市黄湾镇卫生院2025年预算编制的说明


                                        关于峨眉山市黄湾镇卫生院


                                            2025年预算编制的说明


按照预算管理有关规定,目前部门及单位预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。


一、基本职能及主要工作


(一)主要职能


为人民身体健康提供医疗与保健服务,负责医疗、常见病多发病护理、预防保健、初级卫生保健、合作医疗组织与实施等。承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务;承担计划生育服务相关任务,落实妇幼重大公共卫生服务项目和基层公共卫生服务项目,配合承担孕产前优生健康检查项目等任务,负责对村级卫生计划服务人员提供业务培训指导。


(二)2025年重点工作任务


2025年重点工作任务详细介绍:抓好我院医疗业务工作,强化景区医疗卫生服务,把政治和业务收入相结合,大力发展中医药事业;深化党风廉政建设,人人做到廉洁自律;加强队伍建设,继续培养业务骨干人才。加快完善公共卫生服务的各项重点工作,各个项目有序进展。加强卫生院职工与村医的联系,把签约服务做细做实。继续加强医务人员人才培养,抓好队伍建设,落实安全生产无小事,坚持时刻不放松安全生产每一个环节,发现问题及时整改,力争按时完成上级部门交办的各项任务目标。


、收支预算总体情况


按照综合预算的原则,峨眉山市黄湾镇卫生院所有收入和支出均纳入预算管理。2025峨眉山市黄湾镇卫生院收入预算总额为23.93万元,较上年预算数减少(增加)38.3万元。其中:当年财政拨款收入17.86万元,上年结转收入6.07万元,其他收入0万元。相应安排支出预算23.93万元,其中:人员支出17.86万元,日常公用支出0万元,对个人和家庭的补助支出0万元,专项支出6.07万元。


、财政拨款支出预算安排情况


峨眉山市黄湾镇卫生院2025年财政拨款收支总预算23.93万元,主要用于保障峨眉山市黄湾镇卫生院机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗卫生事业发展相关工作。其中:


基本支出17.86万元,是用于保障峨眉山市黄湾镇卫生院正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。


项目支出6.07万元,是用于保障峨眉山市黄湾镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。


、一般公共预算当年拨款情况说明


(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况


峨眉山市黄湾镇卫生院2025年一般公共预算当年拨款23.93万元,较上年预算数减少(增加)1.25万元。主要原因是本年较上年人员减少1个导致


(二)一般公共预算当年拨款结构情况


一般公共服务支出23.93万元,占100%;社会保障和就业支出0.04万元,占0.17%;卫生健康支出22.06万元,占92.19%;住房保障支出1.82万元,占7.61%。


(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况


1.社会保障和就业208(类)其他社会保障和就业支出20899(款)其他社会保障和就业支出2089999(项),2025年预算数为0.04万元,主要用于:在编职工工伤保险支出。


2.医疗卫生卫生健康支出210基层医疗卫生机构21003(款)乡镇卫生院2100302(项),2025年预算数为15.15万元,主要用于:在编职工基本工资、津贴补贴和乡镇工作补贴支出。行政事业单位医疗21011(款)事业单位医疗2101102(项)2025年预算数为0.84万元,主要用于:在编职工医疗保险支出。


3.住房保障221(类)住房改革支出22102(款)住房公积金2210201(项),2025年预算数为1.82万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。


4.其他科目支出主要用途。


项目支出卫生健康210(类)基层医疗卫生机构21003(款)乡镇卫生院2100302(项)2025年预算数为1.97万元主要用于公共卫生特别服务岗人员经费,其他基层医疗卫生机构2100399(项)2025年预算数4.10万元,主要用于基本药物制度经费。


、一般公共预算基本支出情况说明


峨眉山市黄湾镇卫生院2025年一般公共预算基本支出23.93万元,其中:


人员经费17.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金


项目经费6.07万元,主要包括:公共卫生特别服务岗人员其他劳务费、基本药物制度其他劳务费。


公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费


、政府性基金预算支出规模及变化情况说明


峨眉山市黄湾镇卫生院2025政府性基金预算。


“三公”经费预算安排情况说明


峨眉山市黄湾镇卫生院2025“三公”经费预算数0万元其中财政拨款安排“三公”经费0万元),较上年“三公”经费预算数减少(增加)0万元因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。


(一)因公出国(境)经费


无因公出国(境)预算。2025年因公临时出国(境)未安排人次。


(二)公务接待费


2025年无公务接待费计划。


(三)公务用车购置及运行维护费


单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆、其他车型1辆。


2024年安排公务用车购置费0万元。


2024年安排公务用车运行维护费0万元。


、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费


2025年,峨眉山市黄湾镇卫生院无机关运行经费。


(二)政府采购情况


2025年,峨眉山市黄湾镇卫生院安排政府采购预算0万元。(三)国有资产占有使用情况


截至去年底,峨眉山市黄湾镇卫生院实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2025年,预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台(套)。


(四)绩效目标设置情况


2025年峨眉山市黄湾镇卫生院按要求实行绩效目标管理,部门(单位)整体绩效目标涉及预算安排23.93万元,其中基本支出17.86万元,项目支出6.07万元。其中编制了项目绩效目标的预算23.93万元,主要为卫生院支出、基本药物制度支出、公共卫生特别服务岗等项目。


、名词解释


财政拨款收支情况:指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。


一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。


其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款收入、利息收入等。


乡镇卫生院2100302:反映用于乡镇卫生院的支出。


社会保障和就业支出2080506: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    社会保障和就业支出2089999:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。


事业单位医疗2101102:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。


住房公积金2210201:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金


基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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