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关于峨眉山市精神病医院2025年预算编制的说明


                                          关于峨眉山市精神病医院
                                                2025年预算编制的说明


按照预算管理有关规定,目前部门及单位预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。


一、基本职能及主要工作


(一)主要职能


我院为精神病专科医院,执行政府会计制度,单位基本性质为财政补助事业单位,财务隶属关系:二级预算单位,预算收支情况:差额预算单位。


(二)2025年重点工作任务


2025年我院各项工作继续以坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,着重医院整体迁建项目的完成,重点围绕医(康)养旅游产业建设和医共体建设方面,依托社会心理服务体系建设平台,开展心理健康体检与评估服务。加强医院人才队伍建设,加强医德医风建设提高服务水平不断提升全院专业技术人员的服务能力和业务水平。下一步将在社区、医院、学校、机关企事业单位等设立基层服务端口,形成纵向贯通、横向集成、上下联动的心理健康服务网络,让社会心理服务体系,服务于社会各个方面、各类人群。


二、收支预算总体情况


峨眉山市精神病医院为差额预算财政拔款单位。2025年峨眉山市精神病医院收入预算总额为108.57万元,较上年预算数减少2774.31万元。其中:当年财政拨款收入108.57万元。相应安排支出预算139.71万元,其中:人员支出108.57万元,专项支出31.14万元。


三、财政拨款支出预算安排情况


峨眉山市精神病医院2025年财政拨款收支总预算139.71万元,主要用于保障峨眉山市精神病医院机构正常运转、完成日常工作任务、医院迁建项目设施设备采购以及承担医疗事业发展相关工作。其中:


基本支出108.57万元,是用于保障峨眉山市精神病医院正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保险、公积金等人员经费。


项目支出31.14万元,是用于保障峨眉山市精神病医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。


四、一般公共预算当年拨款情况说明


(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况


峨眉山市精神病医院2025年一般公共预算当年拨款139.71万元,较上年预算数增加41.31万元。主要原因是增加事业人员4人,以及本年含有上年结转项目资金31.14万元。


(二)一般公共预算当年拨款结构情况


一般公共服务支出127.8万元,占91.48%;社会保障和就业支出0.31万元,占0.22%;住房公积金支出11.6万元,占8.3%。


(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况


1. 一般公共服务(类)公立医院(款)精神病医院(项),2025年预算数为125.73万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴等人员经费,以及基本公共卫生服务能力提升项目采购等支出。


2. 一般公共服务(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项),2025年预算数为2.07万元,主要用于:严重精神障碍病人相关支出。


3. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),2025年预算数为0.31万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的工伤保险支出。


4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2025年预算数为11.6万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。


五、一般公共预算基本支出情况说明


峨眉山市精神病医院2025年一般公共预算基本支出108.57万元,其中:


人员经费108.57万元,主要包括:基本工资96.66万元、社会保险缴费0.31万元、住房公积金11.6万元。


六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明


峨眉山市精神病医院2025年无政府性基金预算。


七、“三公”经费预算安排情况说明


峨眉山市精神病医院2025年“三公”经费预算财政拨款


无。


八、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费


2025年,峨眉山市精神病医院为保障机关运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算财政拨款。


无。


(二)政府采购情况


2025年,峨眉山市精神病医院安排政府采购预算财政拨款。


无。


(三)国有资产占有使用情况


截至去年底,峨眉山市精神病医院实际共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2025年,不安排预算购置车辆。


(四)绩效目标设置情况


2025年,峨眉山市精神病医院按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排31.14万元,项目支出31.14万元。主要为基本公共卫生服务能力提升等项目。


九、名词解释


财政拨款收支情况:指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。


一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。


其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。


其他社会保障和就业支出:指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的工伤保险支出


精神病医院支出:指事业支出以及按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴等人员经费


住房公积金支出:指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。


其他公立医院支出:特定的医院工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。


重大公共卫生服务:为社会严重精神障碍人群防治工作业务的经费支出。


基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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