关于峨眉山市信访局2025年预算编制的说明
关于峨眉山市信访局2025年预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门及单位预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
负责处理市内外群众给市委、市政府的来信,接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时准确地向市委、市政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出完善政策的建议。承办上级党委、政府和本级党委、政府交办的信访事项;向各乡镇和市级各部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实;协调处理跨乡镇和部门的重要信访问题;协调处理群众集体到市委、市政府及有关部门的上访事件;检查、指导、协调市级部门和乡镇信访工作;承担乐山市“心连心服务热线”转交办事项、“书记.市长信箱”、“天下峨眉”APP网络问政平台留言办复具体事务性工作。
(二)2025年重点工作任务
2025年,我局将在在市委、市政府的正确领导下,增强信访工作的责任心和紧迫感,充分发挥广泛联系群众的桥梁和纽带作用,坚持领导接访,加强督查督办,发扬“啃硬骨头”精神,积极开展“信访三率”和“治重化积”工作;围绕人民群众通过连心热线服务和“天下峨眉”APP民生栏目中反映的生产生活基本需要,办理民生实事,让人民群众切身感受到“我为群众办实事”实践活动成效。加强干部教育管理,坚定政治方向,贯彻落实意识形态工作责任制,坚持廉洁自律,深入开展党风廉政建设责任制,集全局之智、集全局之力,圆满完成各项工作任务。
二、部门概况
峨眉山市信访局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,信访局所有收入和支出均纳入预算管理。2025年信访局收入预算总额为440.81万元,较上年预算数减少10.41万元。其中:当年财政拨款收入440.81万元,事业收入0万元,其他收入0万元。相应安排支出预算440.81万元,其中:人员支出359.65万元,日常公用支出81.13万元,对个人和家庭的补助支出0.04万元,专项支出0万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
峨眉山市信访局2025年财政拨款收支总预算440.81万元,主要用于保障峨眉山市信访局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担信访事业发展相关工作。其中:
基本支出440.81万元,是用于保障峨眉山市信访局正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出0万元,是为保障峨眉山市信访局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况
峨眉山市信访局2025年一般公共预算当年拨款440.81万元,较上年预算数减少10.41万元。主要原因是项目预算纳入储备项目。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出334.79万元,占75.95%;社会保障和就业支出58.30万元,占13.23%;卫生健康支出16.11万元,占3.65%;住房保障支出31.6万元,占7.17%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务201(类)信访事务40(款)行政运行01(项),2025年预算数为174.46万元,主要用于:保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.一般公共服务201(类)信访事务40(款)其他信访事务支出99(项),2025年预算数为160.34万元,保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3.社会保障和就业208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项),2025年预算数为38.10万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关单位职业年金缴费支出06(项),2025年预算数为19.05万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业208(类)其他社会保障和就业支出99(款)其他社会保障和就业支出99(项):2025年预算数1.16万元,主要用于:机关事业单位工伤保险及其他用于社会保障和就业方面的支出。
6.卫生健康210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):2025年预算数6.62万元,主要用于:机关单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。
7.卫生健康210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项):2025年预算数7.90万元,主要用于:下属事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。
8.住房保障221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):2025年预算数为31.60万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
峨眉山市信访局2025年一般公共预算基本支出440.81万元,其中:
人员经费359.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金。
公用经费81.13万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
峨眉山市信访局2025年无政府性基金预算。
八、“三公”经费预算安排情况说明
峨眉山市信访局2025年“三公”经费预算数5.5万元(其中财政拨款安排“三公”经费5.5万元),较上年“三公”经费预算数持平,主要原因是:严格执行中央八项规定,控制“三公”经费支出。因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费2.5万元。
(一)因公出国(境)经费
无因公出国(境)预算。2025年因公临时出国(境)未安排人次。
(二)公务接待费
较上年预算持平,原因:严格执行中央八项规定,控制“三公”经费支出。
2025年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待费用。
(三)公务用车购置及运行维护费
较上年预算持平,原因:严格控制公务用车运行支出及车辆运行相关费用。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。较上年无减少及增加。
2025年安排公务用车运行维护费2.5万元,与上年持平,原因:严格控制公务用车运行支出及车辆运行相关费用,主要用于按规定公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,峨眉山市信访局为保障机关运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为81.13万元,较上年预算增加18.48万元,增长22.78%。
(二)政府采购情况
2025年,峨眉山市信访局未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至去年底,峨眉山市信访局实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2025年,预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2025年,峨眉山市信访局按要求实行绩效目标管理,部门(单位)整体绩效目标涉及预算安排440.81万元,其中基本支出440.81万元,项目支出0万元。其中编制了项目绩效目标的预算0万元。
十、名词解释
财政拨款收支情况:指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
一般公共服务(类)信访事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)下属事业单位的基本支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
社会保障和就业(类):其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):是指其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是指财政部门安排的事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门(单位)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

川公网安备 51118102000149号