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关于峨眉山市桂花桥镇小学校 2025年预算编制的说明


按照预算管理有关规定,目前部门及单位预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。


一、基本职能及主要工作


(一)主要职能


实施小学义务教育,促进基础教育发展。从事小学学历教育。


(二)2025年重点工作任务


1.加强党建工作,做好党建引领,激发内生动力。
2.加强教育教学研究,全面提高教育教学质量。


3.加强师德师风建设和校本研训工作,整体提升教师队伍素质。
    4.夯实校园安全工作,创建平安校园。
    5.加强校园文化建设,提升“本真教育”学校文化品质,推进学校特色发展。


6、加强附附属幼儿园管理,提高办园水平。


、收支预算总体情况


按照综合预算的原则,峨眉山市桂花桥镇小学校所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山市桂花桥镇小学校收入预算总额为681.36万元,较上年预算数减少188.89万元。其中:当年财政拨款收入675.63万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转5.73万元。相应安排支出预算681.36万元,其中:人员支出598.38万元,日常公用支出56.09万元,对个人和家庭的补助支出8.03万元,专项支出18.87万元。


、财政拨款支出预算安排情况


峨眉山市桂花桥镇小学校2025年财政拨款收支总预算681.36万元,主要用于保障峨眉山市桂花桥镇小学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担幼儿教育事业发展相关工作。其中:


基本支出662.49日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。


项目支出18.87万元,是用于保障峨眉山市桂花桥镇小学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。


、一般公共预算当年拨款情况说明


(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况


峨眉山市桂花桥镇小学校2025年一般公共预算当年拨款681.36万元,较上年预算数减少68.89万元。主要原因是教师退休,人员经费减少。


(二)一般公共预算当年拨款结构情况


教育支出473.69万元,占69.52%;社会保障和就业支出115.23万元,占16.91%;卫生健康支出26.48万元,占3.89%;占住房保障支出65.96万元,占9.68%。


(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况


1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2025年预算数为45.24万元,主要用于学前教育运转的基本支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费


2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2025年预算数为427.96万元,主要用于:小学教育运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 


3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2025年预算数为0.49万元, 主要用于:义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费。            


4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项), 2025年预算数为69.47万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。


5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项), 2025年预算数为34.73万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)


6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他优抚支出(项2025年预算数为7.04万元,主要用于:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出


7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为3.99万元,主要用于:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出


8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),2025年预算数为26.48万元,主要用于:财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。   


9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为65.96万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。


、一般公共预算基本支出情况说明


峨眉山市桂花桥镇小学校2025年一般公共预算基本支出662.49万元,其中:


人员经费606.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。


公用经费56.09万元,主要包括:劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。


、政府性基金预算支出规模及变化情况说明


峨眉山市桂花桥镇小学校2025政府性基金预算


“三公”经费预算安排情况说明


峨眉山市桂花桥镇小学校2025“三公”经费预算数0万元其中财政拨款安排“三公”经费0万元),较上年“三公”经费预算无增减变化因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。


(一)因公出国(境)经费


无因公出国(境)预算。2025年因公临时出国(境)未安排人次。


(二)公务接待费


较上年预算无增减变化


(三)公务用车购置及运行维护费


上年预算数持平无增减变化


单位现有公务用车0辆。


2025年安排公务用车购置费0万元。无增减变化


2025年安排公务用车运行维护费0万元。无增减变化


、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费


峨眉山市桂花桥镇小学校为事业单位,无机关运行经费。


(二)政府采购情况


2025年,峨眉山市桂花桥镇小学校没有安排政府采购,预算0万元。


(三)国有资产占有使用情况


截至去年底,峨眉山市桂花桥镇小学校实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2025年,没有安排车辆及价值200万元以上大型设备购置,预算0万元。


(四)绩效目标设置情况


2025年,峨眉山市桂花桥镇小学校按要求实行绩效目标管理,单位整体绩效目标涉及预算安排681.36万元,其中基本支出662.49万元,项目支出18.87万元。其中编制了项目绩效目标的预算18.87万元,主要用于学前公办幼儿园生均公用经费,城乡义务教育生均公用经费。


、名词解释


1、财政拨款收支情况:指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。


2、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。


3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指捐赠收入、利息收入、中小学课后服务费收入


4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。


5.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。


6.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。


7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。


8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。


9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)


10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。


11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。


12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。


13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


16.三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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