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关于峨眉山市教育技术装备站 2025年预算编制的说明


按照预算管理有关规定,目前部门及单位预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。


一、基本职能及主要工作


(一)主要职能


负责全市教育实验室的仪器、电教、文体器材的装配,人员培训和管理。


(二)2025年重点工作任务


教育装备站2025年重点工作:一是组织开展峨眉山市2025年初中学业水平实验操作技能考试。二是扎实开展义务教育优质均衡和幼儿园普及普惠“双创”工作。三是组织开展2025年四川省普通高中学业水平考试实验操作考查、信息技术与通用技术合格性考试工作。四是抓好学校实验室危化品安全管理工作。常态化实地检查指导学校实验室危化品管理工作,确保危化品的购买、储存、使用等环节符合要求。五是组织学生参加2025年乐山市学生数字素养提升实践活动科创实践类比赛。六是组织学生参加2025年四川省学生信息素养提升实践活动。七是组织教师参加2025年四川省教师信息素养提升实践活动。八是实施公办中小学校体育美育器材更换项目,促进学生德智体美劳全面发展。九是做好2025年度全省中小学(幼儿园)教育装备质量监测工作。加强教育装备质量管理,维护师生健康安全。


、收支预算总体情况


按照综合预算的原则,峨眉山市教育技术装备站所有收入和支出均纳入预算管理。2025峨眉山市教育技术装备站收入预算总额为58.06万元,较上年预算数减少1.32万元。其中:当年财政拨款收入58.06万元,事业收入0万元,其他收入0万元相应安排支出预算58.06万元,其中:人员支出47.81万元,日常公用支出10.25万元,对个人和家庭的补助支出0万元,专项支出0万元。


、财政拨款支出预算安排情况


峨眉山市教育技术装备站2025年财政拨款收支总预算58.06万元,主要用于保障峨眉山市教育技术装备站机构正常运转、完成日常工作任务以及承担初中学生学业水平实验操作考试工作等事业发展相关工作。其中:


基本支出58.06万元,是用于保障峨眉山市教育技术装备站正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、等日常公用经费。


项目支出0万元。


、一般公共预算当年拨款情况说明


(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况


峨眉山市教育技术装备站2025年一般公共预算当年拨款58.06万元,较上年预算数减少了1.32万元。主要原因是减少了专项支出。


(二)一般公共预算当年拨款结构情况


教育支出41.21万元,70.98%;社会保障和就业社会保障和就业支出8.83万元,占15.21%;卫生健康支出2.16万元,占3.72%;住房公积金支出5.86万元,占10.09%


(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况


1.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)2025年预算数为41.21万元,主要用于:峨眉山市教育技术装备站运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。


2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项), 2025年预算数为5.67万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。


3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项), 2025年预算数为2.83万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。


4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为0.33万元,主要用于:除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出


5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),2025年预算数为2.16万元,主要用于:财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。


6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为5.86万元,主要用于:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。


、一般公共预算基本支出情况说明


峨眉山市教育技术装备站2025年一般公共预算基本支出58.06万元,其中:


人员经费47.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。


公用经费10.25万元,主要包括:办公费、咨询费电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品服务支出。


、政府性基金预算支出规模及变化情况说明


峨眉山市教育技术装备站2025政府性基金预算


“三公”经费预算安排情况说明


峨眉山市教育技术装备站2025“三公”经费预算数3万元其中财政拨款安排“三公”经费3万元较上年“三公”经费预算数无增减变化其中财政拨款安排“三公”经费3万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费3万元。


(一)因公出国(境)经费


无因公出国(境)预算。2025年因公临时出国(境)未安排人次。


(二)公务接待费


公务接待费预算无增减变化。


(三)公务用车购置及运行维护费


较上年预算无增减变化。


单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。


2025年安排公务用车购置费0万元。无增减变化。


2025年安排公务用车运行维护费3万元,无增减变化主要用于中考实考考务工作实验教学巡导、评估及教育信息化管理和维护,教仪、文体器材配置等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出。


、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费


峨眉山市教育技术装备站是事业单位,无机关运行经费预算。


(二)政府采购情况


2025年,峨眉山市教育技术装备站安排政府采购预算0万元。


(三)国有资产占有使用情况


截至去年底,峨眉山市教育技术装备站实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2025年,预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台(套)。


(四)绩效目标设置情况


2025年,峨眉山市教育技术装备站按要求实行绩效目标管理,部门(单位)整体绩效目标涉及预算安排58.06万元,其中基本支出58.06万元项目支出0万元。其中编制了项目绩效目标的预算0万元。


、名词解释


1.财政拨款收支情况:指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。


2.一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。


3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等


4.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。


5.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):指反映教师进修、师资培训支出。


6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。


7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)


8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。


9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。


10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


13. 三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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