2019年度四川省乐山市峨眉山市委机构编制委员会办公室决算
目录公开时间:2020年10月28日第一部分 部门概况.................................4一、基本职能及主要工作......................... 4二、机构设置................................... 5第二部分度部门决算情况说明....................... .6一、收入支出决算总体情况说明.................... 6二、收入决算情况说明............................ 6三、支出决算情况说明............................ 7四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............ 7五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 8六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 11七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......... 11八、政府性基金预算支出决算情况说明............. 13九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...........14十、其他重要事项的情况说明.................... 14第三部分 名词解释................................ 22第四部分 附件.................................... 25附件1..........................................25第五部分 附表.................................... 31一、收入支出决算总表......................... 表1二、收入决算表............................... 表2三、支出决算表................................表3四、财政拨款收入支出决算总表..................表4五、财政拨款支出决算明细表....................表5六、一般公共预算财政拨款支出决算表........... 表6七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....... 表7八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....... 表8九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....... 表9十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................... 表10十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.. 表11十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................... 表12十三、国有资本经营预算支出决算表............ 表13第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作(一)主要职能。1.贯彻执行中央和省关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章,组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。2.研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案,审核市级各部门“三定”规定和镇乡机构改革方案,评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。3.拟订全市各级行政编制、政法专项编制分配方案,上报跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。4.负责市委、市政府各部门,市人大、市政协机关,市法院、市检察院机关,各民主党派市委机关、市人民团体机关的机构编制管理工作。协调市级各部门之间及市级各部门与镇乡之间的职责分工。5.审核呈办机构的设置和调整。6.研究拟订全市事业单位改革方案,负责全市事业单位机构编制管理,审核全市事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。7.监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。8.负责全市事业单位登记管理、党政群机关事业单位(含民办非企业)政务和公益中文域名注册管理工作。9.承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。(二)2019年重点工作完成情况。1.坚持党建引领,保持廉洁本色:(1)坚持勤学多思,强化理论修身。(2)加强支部建设,抓实党建工作。(3)狠抓作风建设,树牢廉洁意识。2.坚持克难奋进,扎实发展举措: (1)党政机构改革圆满完成。(2)行政审批改革落地见效。(3)综合行政执法改革有序开展。(4)乡镇行政区划调整改革全面推进。(5)经济发达镇行政管理体制改革不断深化。(6)事业单位改革稳步实施。(7)议事协调机构精简规范。(8)事业单位登记管理成效明显。(9)编制就是法的意识全面强化。二、机构设置中共峨眉山市委机构编制委员会办公室下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。第二部分 2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收、支总计188.07万元。与2018年相比,收、支总计各增加3.37万元,增长1.82%。(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)二、收入决算情况说明2019年本年收入合计187.57万元,其中:一般公共预算财政拨款收入187.57万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(图2:收入决算结构图)(饼状图)三、支出决算情况说明2019年本年支出合计187.57万元,其中:基本支出158.38万元,占84.44%;项目支出29.19万元,占15.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(图3:支出决算结构图)(饼状图)四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年财政拨款收、支总计187.57万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加3.37万元,增长1.82%。(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年一般公共预算财政拨款支出187.57万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加3.64万元,增长1.98%。(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2019年一般公共预算财政拨款支出187.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出156.92万元,占83.66%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出14.98万元,占7.99%;卫生健康支出3.2万元,占1.71%;住房保障支出12.45万元,占6.64%。(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2019年一般公共预算支出决算数为187.57,完成预算100%。其中:1.一般公共服务(201)其他共产党事务支出(36)行政运行(01): 支出决算为127.74万元,完成预算100%,决算数等于预算数。2.一般公共服务(201)其他共产党事务支出(36)一般行政管理事务(02): 支出决算为29.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。3.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。4.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。5.文化旅游体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。6.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05): 支出决算为9.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。7.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06): 支出决算为5.38万元,完成预算100%,决算数等于预算数。8.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为3.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。9.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为12.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数。……(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出158.38万元,其中:人员经费131.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费26.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.19万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.92万元,占93.56%;公务接待费支出决算0.27万元,占6.44%。具体情况如下:(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算-%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平。2.公务用车购置及运行维护费支出3.92万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.6万元,下降13.27%。主要原因是严格执行中央八项规定精神,厉行节约。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…公务用车运行维护费支出3.92万元。主要用于机构改革、机构编制管理、事业单位登记管理、行政管理体制改革、扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费支出0.27万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.26万元,下降49.06%。主要原因是严格执行中央八项规定精神,其中:国内公务接待支出0.27万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,50人次,共计支出0.27万元,具体内容包括:接待仁寿编办来我市交流学习、迎接乐山机构编制督查调研、事业单位法人公示信息联合抽查、夹江考察学习行政执法改革情况等。外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2019年政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2019年,中共峨眉山市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出26.92万元,比2018年增加0.66万元,增长0.03%。(注:数据来源于财决附03表)(二)政府采购支出情况2019年,中共峨眉山市委机构编制委员会办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(注:数据来源于财决附03表)(三)国有资产占有使用情况截至2019年12月31日,中共峨眉山市委机构编制委员会办公室共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)(四)预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对机构编制管理工作、机构编制管理及实名制网络管理、中文域名管理工作、事业单位年检及运行评估工作、行政管理体制改革及百镇试点工作、分类推进事业单位改革工作、网上事业登记管理工作开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控。本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我办预算支出具有明确的目标,资金到位及时,并制定了科学的实施计划,严格按照有关项目管理和经费管理规定执行。各项预算支出顺利进行,并按计划圆满完成。1.项目绩效目标完成情况。 本部门在2019年度部门决算中反映“机构编制管理工作”、“机构编制管理及实名制网络管理”、“中文域名管理工作”、“事业单位年检及运行评估工作”、“行政管理体制改革及百镇试点工作”等7个项目绩效目标实际完成情况。(1)机构编制管理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,全面完成涉改部门组建到位、部门班子配备到位、机构挂牌运行到位、“三定”规定印发到位、人员转隶基本到位,改革取得预期成效。项目绩效目标完成情况表(2019 年度)项目名称 机构编制管理工作预算单位 中共峨眉山市委机构编制委员会办公室预算执行情况(万元) 预算数: 3 执行数: 3 其中-财政拨款: 3 其中-财政拨款: 3 其它资金: 0 其它资金: 0年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 优化完善部门机构编制设置,健全机构编制动态管理长效机制。开展控编减编、规范领导职数管理、机构编制纪律规定执行落实情况等专项督查工作。 全面完成涉改部门组建到位、部门班子配备到位、机构挂牌运行到位、“三定”规定印发到位、人员转隶基本到位,改革取得预期成效。完成乡镇机构改革方案和乡镇(街道)三定规定印发工作。积极开展监督检查,采取“自查+抽查”的方式,对全市乡镇、市级部门(单位)常态化开展机构编制纪律专项督查,确保自查率达到100%,抽查率超30%。绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 机构编制纪律监督检查 自查率达到100%,抽查率超30%。 积极开展监督检查,采取“自查+抽查”的方式,对全市乡镇、市级部门(单位)常态化开展机构编制纪律专项督查,确保自查率达到100%,抽查率超30%。 项目完成指标 质量指标 党政机构改革 圆满完成 涉改部门组建到位、部门班子配备到位、机构挂牌运行到位、“三定”规定印发到位、人员转隶基本到位,改革取得预期成效。 项目完成指标 质量指标 乡镇行政区划调整改革 全面推进 完成乡镇机构改革方案和乡镇(街道)三定规定印发工作。(2)机构编制管理及实名制网络管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.95万元,执行数为9.95万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保编制台账准确,切实提升了全市各单位对机构编制法定化、规范化的认识。项目绩效目标完成情况表(2019 年度)项目名称 机构编制管理及实名制网络管理工作预算单位 中共峨眉山市委机构编制委员会办公室预算执行情况(万元) 预算数: 9.95 执行数: 9.95 其中-财政拨款: 9.95 其中-财政拨款: 9.95 其它资金: 0 其它资金: 0年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 完善机构编制实名制网络系统的管理;强化实名制动态管理、统计数据分析和跨部门协作;完成机构编制统计月报、季报、年终统计工作,做好日常上下编及实名制系统维护工作。 将全市议事协调机构清理调整为152个,精简25%。建立领导职数管理台账。按照机构编制有关政策要求,按要求做好月报、季报、统计年报工作。在《乐山机构编制》刊发信息3篇,完成调研报告3篇。绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 加强机构编制工作宣传 积极报送信息,宣传机构编制、登记管理等工作 在《乐山机构编制》刊发信息3篇,完成调研报告3篇。 项目完成指标 质量指标 议事协调机构精简规范 对标乐山设置、体现峨眉实际、落实精简要求 将全市议事协调机构清理调整为152个,精简25%。 项目完成指标 质量指标 推进机构编制实名管理 确保编制台账准确 建立领导职数管理台账。确保编制台账准确,按要求做好月报、季报、统计年报工作。(3)中文域名管理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.46万元,执行数为4.46万元,完成预算的100%。通过项目实施,为我市建立了权威、准确、安全的互联网络环境,使我市网上政务公信力得到保障与提升。项目绩效目标完成情况表(2019 年度)项目名称 中文域名管理工作预算单位 中共峨眉山市委机构编制委员会办公室预算执行情况(万元) 预算数: 4.46 执行数: 4.46 其中-财政拨款: 4.46 其中-财政拨款: 4.46 其它资金: 0 其它资金: 0年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 完成党政群机关、事业单位“政务”和“公益”中文域名注册管理和党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。 完成党政群机关、事业单位“政务”和“公益”中文域名注册管理,注册率100%;党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作,审核、复核、挂标率100%。绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 中文域名注册管理 中文域名注册率>98% 中文域名注册覆盖率达100%并完成本年度中文域名注册费用统一支付工作。 项目完成指标 数量指标 党政机关网站开办审核、资格复核 审核、复核完成100% 审核、复核完成100% 项目完成指标 数量指标 完成网站标识管理工作 挂标率>98% 挂标率达100%(4)事业单位年检及运行评估工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.7万元,执行数为2.7万元,完成预算的100%。通过项目实施,为全市涉改机关事业单位正常工作打牢了基础,促进事业单位进一步规范履职、提质增效。项目绩效目标完成情况表(2019 年度)项目名称 事业单位年检及运行评估工作预算单位 中共峨眉山市委机构编制委员会办公室预算执行情况(万元) 预算数: 2.7 执行数: 2.7 其中-财政拨款: 2.7 其中-财政拨款: 2.7 其它资金: 0 其它资金: 0年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 完成对全市事业单位的法人年度报告公示,完成率大于95%,做好事业单位法人公示信息抽查工作,抽查率5%。 完成对全市事业单位的法人年度报告公示,完成率100%,完成事业单位法人公示信息抽查工作,抽查率5%。绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 完成对全市事业单位的法人年度报告公示 公示完成率>95% 公示完成率达100% 项目完成指标 数量指标 做好事业单位法人公示信息抽查工作. 抽查5%的事业单位 完成抽查5%的事业单位(5)行政管理体制改革及百镇试点工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.12万元,执行数为7.12万元,完成预算的100%。通过项目实施,推进“一支队伍管执法,一枚印章管审批”向基层延伸,不断提升了基层治理能力。项目绩效目标完成情况表(2019 年度)项目名称 行政管理体制改革及百镇试点工作预算单位 中共峨眉山市委机构编制委员会办公室预算执行情况(万元) 预算数: 7.12 执行数: 7.12 其中-财政拨款: 7.12 其中-财政拨款: 7.12 其它资金: 0 其它资金: 0年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 根据上级部署安排完成行政管理体制改革及百镇试点相关工作任务,继续推进经济发达镇行政管理体制改革,以促发展、促和谐、促治理“三促”机制为主题,深化扩展试点镇经验。 19个部门207项行政许可事项已全面划转、正常运行。推进“一支队伍管执法,一枚印章管审批”向基层延伸,不断提升了基层治理能力。绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 质量指标 行政审批改革 落地见效 19个部门207项行政许可事项已全面划转、正常运行。 项目完成指标 质量指标 经济发达镇行政管理体制改革 不断深化 推进“一支队伍管执法,一枚印章管审批”向基层延伸,不断提升了基层治理能力。2.部门绩效评价结果。本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共峨眉山市委机构编制委员会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。第三部分名词解释1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9. 一般公共服务(201)其他共产党事务(36)行政运行(01):指行政单位的基本支出。10. 一般公共服务(201)其他共产党事务(36)一般行政管理事务支出(02):指行政单位其他项目支出。11. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指用于支付由单位缴纳的职工基本养老保险缴费支出。12.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):指用于支付由单位缴纳的职工职业年金缴费支出。13. 卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗支出(01):指用于支付职工医疗保险。14. 住房保障(221)住房改革(02)住房公积金支出(01):指用于支付职工住房公积金。(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)第四部分 附件附件1中共峨眉山市委机构编制委员会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告(报告范围包括机关和下属单位)一、部门(单位)概况(一)机构组成根据《中共峨眉山市委 峨眉山市人民政府关于市政府机构改革的实施意见》(峨委发〔2010〕12号),设立中共峨眉山市委机构编制委员会办公室(峨眉山市机构编制委员会办公室,简称市委编办),承担中共峨眉山市委机构编制委员会(峨眉山市机构编制委员会,简称市委编委)的具体工作。根据《中共乐山市委办公室 乐山市人民政府办公室关于印发<峨眉山市机构改革方案>的通知》(乐委办〔2019〕8号),市委机构编制委员会办公室作为市委工作机关,归口市委组织部管理。(二)机构职能 1. 贯彻执行中央和省关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章,组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施。2. 研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案,审核市级各部门“三定”规定和镇乡机构改革方案,评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。3. 拟订全市各级行政编制、政法专项编制分配方案,上报跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。4. 负责市委、市政府各部门,市人大、市政协机关,市法院、市检察院机关,各民主党派市委机关、市人民团体机关的机构编制管理工作。协调市级各部门之间及市级各部门与镇乡之间的职责分工。5. 审核呈办机构的设置和调整。6. 研究拟订全市事业单位改革方案,负责全市事业单位机构编制管理,审核全市事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。7. 监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。8. 负责全市事业单位登记管理、党政群机关事业单位(含民办非企业)政务和公益中文域名注册管理工作。9. 承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。(三)人员概况市委编办2019年行政编制11名。2019年实有在编在岗人员8人,编外人员1人。二、部门财政资金收支情况(一)部门财政资金收入情况2019年收入决算总额为188.07万元,其中:当年财政拨款收入187.57万元,上年结转收入0.5万元。其中:一般公共服务156.92万元,社会保障和就业14.98万元,医疗卫生和计划生育3.20万元,住房保障12.45万元。(二)部门财政资金支出情况2019年支出决算总额为188.07万元,其中:一般公共服务 156.92万元,社会保障和就业14.98万元,医疗卫生和计划生育3.20万元,住房保障12.45万元,年末结转和结余0.5万元。三、部门财政支出管理情况(一)预决算编制情况按照《预算法》《预算法实施条例》的规定和市财政局预算编制通知有关要求,按时完成了预算编制工作。预算编制准确,对专项预算提前进行了细化,并按时按要求进行了预算公开。决算编制无调整额,严格做到实事求是,数据真实准确,张表相符,按时按要求进行了决算公开。(二)执行管理情况截至2019年6月到位财政资金125.96万元,占最终预算资金的67.15%,支出114.86万元;9月到位财政资金163.29万元,占最终预算资金的87.06%,支出148.51万元;11月到位财政资金183.98万元,占最终预算资金的98.09%,支出172.28万元;12月到位财政资金187.57万元,占最终预算资金的100%,支出187.57万元。6月、9月、12月执行进度达到了本部门应达到的执行进度,中期评估无预算调整。(三)支出绩效情况1.部门支出绩效(1)行政运转保障日常支出保障了机关的正常运转,完成了日常工作任务以及承担的机构编制事业发展相关工作。(2)机关厉行节约我办无因公出国(境)费用、车辆购置费、会议费。公务接待费0.27万元。车辆运行费用严格按照预算管理规定执行,车辆运行费用支出3.92万元。(3)机关节能降耗求全机关工作人员提高节能降耗意识,节约用水、用电,规范公务用车行为,严格公车用车燃油的报销审核,加强节约型机关建设。2.专项预算项目(待批复项目)支出绩效(1)资金绩效分配情况我办绩效分配严格按《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》(川办发〔2011〕70号)执行。(2)项目资金管理情况我办建立健全了规章制度,制度执行严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规。(3)绩效目标完成情况我办机构编制管理工作、机构编制管理及实名制网络管理工作、事业单位年检及运行评估、网上事业登记管理、行政管理体制改革及百镇试点工作、中文域名管理工作等项目顺利进行,项目实施完成后将为我市发展提供有力的体制机制服务保障。(四)财务管理情况。我办建立了财务管理规章制度,会计核算、账务管理、政府采购严格按照财务管理制度执行。(五)绩效管理工作开展情况根据《峨眉山市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》(峨财通〔2020〕36号)文件精神,我办高度重视,按照2020年部门支出绩效评价指标体系认真组织了自查考评工作。我办将综合分析此次评价结果,建立评价结果在预算安排中的激励与约束机制,逐步发挥绩效评价工作的应有作用。四、评价结论及建议按照2020年部门支出绩效评价体系,我办自评得分96分。我办预算支出具有明确的目标,资金到位及时,并制定了科学的实施计划,严格按照有关项目管理和经费管理规定执行。各项预算支出顺利进行,并按计划圆满完成。第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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