2024年度 四川省乐山市峨眉山市 粮食和物资储备中心 单位决算
2024年度
四川省乐山市峨眉山市
粮食和物资储备中心
单位决算
目录
公开时间:2025年12月8日
第一部分 单位概况………………………………………………………………1
一、主要职责……………………………………………………………………1
二、机构设置……………………………………………………………………2
第二部分 2024年度单位决算情况说明…………………………………………3
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………3
二、收入决算情况说明…………………………………………………………3
三、支出决算情况说明…………………………………………………………4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………9
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………11
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………11
第三部分 名词解释…………………………………………………………………11
第四部分 附件………………………………………………………………………16
第五部分 附表………………………………………………………………………28
一、收入支出决算总表…………………………………………………………28
二、收入决算表…………………………………………………………………28
三、支出决算表…………………………………………………………………28
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………28
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算………………………………………28
第一部分 单位概况
一、主要职责
认真贯彻执行国家粮油方针、政策和法律、法规,管理粮食市场和地方储备粮;完成地方储备粮的收购和管理,保证国家掌握必要的粮源;承担退耕还林(草)补贴粮食的计划调拨和供应工作;配合有关部门进行优质商品粮油的开发推广,促进粮食种植结构的调整;管理社会粮食流通,保障军队(武警)、移民、灾区、国家重点建设项目的粮食供应;负责国家和地方储备粮的管理;指导和协调粮食流通设施建设、商业网点建设;指导全市粮食财务管理工作;指导粮食流通市场的行业管理、体系建设;承担行业统计工作;会同有关部门加强粮食市场的监督管理;组织实施粮油流通的宏观管理和调控;保障粮油市场的稳定;指导本系统科技进步,推动行业的技术改造,新技术的应用推广;制定粮食储存的技术规范,并监督执行;负责局机关和离退休人员的管理;指导直属企业养老保险管理工作;做好粮食系统党建、党风廉政建设和纠正行业不正之风工作;推广订单农业,保护农民种粮积极性;承办市委市政府交办的其它事项。
二、机构设置
峨眉山市粮食和物资储备中心属于峨眉山市发展和改革局下属的二级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。单位内设3个股室,有参公编制16人,年末实有人数10人。
纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括:峨眉山市粮食和物资储备中心。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1642.75万元。与2023年度相比,收入、支出总计各增减少123.97万元,下降7.02%。主要变动原因是退休1人,且工程款减少。
(图1:收入、支出决算总计变动情况图)
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1642.75万元,其中:一般公共预算财政拨款收入452.91万元,占27.57%;政府性基金预算财政拨款收入1189.84万元,占72.43%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1642.75万元,其中:基本支出280.13万元,占17.05%;项目支出1362.61万元,占82.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1642.75万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少123.97万元,下降7.02%。主要变动原因是退休1人,且工程款减少。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出452.91万元,占本年支出合计的27.57%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少167.68万元,下降27.02%。主要变动原因是退休1人,且工程款减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出452.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出36.22万元,占7.99%;卫生健康支出14.12万元,占3.12%;住房保障支出17.63万元,占3.89%;粮油物资储备支出384.94万元,占85%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为452.91万元,完成预算100%。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为19.85万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为12.58万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为3.79万元,完成预算100%。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为7.57万元,完成预算100%。
5.卫生健康((类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为6.55万元,完成预算100%。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为17.63万元,完成预算100%。
7.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)行政运行(项):支出决算为212.16万元,完成预算100%。
8.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为5万元,完成预算100%。
9.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮食风险基金(项):支出决算为105.78万元,完成预算100%。
10.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):支出决算为62万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出280.13万元,其中:
人员经费235.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费44.59万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.96万元,完成预算100%,较上年度减少0.04万元,下降13.33%。决算数小于预算数的主要原因是油费浮动。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.96万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2023年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.96万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.04万元,下降13.33%。主要原因是油费浮动。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.96万元。主要用于日常办公、粮食储备和流通监管、救灾物资储备监管、项目建设和市委市政府中心工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中:
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1189.84万元,占本年支出合计的72.43%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加43.72万元,增长3.81%。主要变动原因是工程款资金来源变化。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度持平。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,峨眉山市粮食和物资储备中心机关运行经费支出44.59万元,比2023年度增加7.36万元,增长19.77%。主要原因是增加门卫劳务费。
(二)政府采购支出情况
2024年度,峨眉山市粮食和物资储备中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,峨眉山市粮食和物资储备中心共有车辆1辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于日常办公、粮食储备和流通监管、救灾物资储备监管、项目建设和市委市政府中心工作等。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对“成品粮油储备费用”、“储备粮食管理经费”“峨眉山市农产品果蔬批发市场管理费”、“粮食政策性挂账贷款利息”、“粮食执法监管及信息化系统运维费”、“春节前春节前工程款”、“峨眉山市粮食中转仓、食用植物油罐存储设施建设项目”等7个项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取7个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成“成品粮油储备费用”、“储备粮食管理经费”“峨眉山市农产品果蔬批发市场管理费”、“粮食政策性挂账贷款利息”、“粮食执法监管及信息化系统运维费”、“春节前春节前工程款”、“峨眉山市粮食中转仓、食用植物油罐存储设施建设项目”等7专项预算项目绩效自评表。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。主要是遗属补助。
5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。主要是工伤保险费支出。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
8.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮食风险基金(项): 反映用粮食风险基金安排的支出。
15.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项): 反映上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。
16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51118122T000000387708-峨眉山市农产品果蔬批发市场管理费 | |||||||||
主管部门 | 发改局 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市粮食和物资储备中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
确保果蔬批发市场正常运营,服务周边区县蔬果交易需求 | 市场卫生及周边秩序全年无投诉,检查反馈问题均已整改,基本完成年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 管理水果蔬菜批发市场3个,督促企业加强卫生清扫、垃圾清运和维护市场周边秩序。大力支持全市双创工作,通过海报、传单等方式营造双创氛围,召集商户宣讲政策,规范市场行为,制定“一场一策”方案,每日巡查监督整改。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 管理批发市场个数 | = | 3 | 个 | 3 | 10 | 10 | ||
管理批发商家 | ≥ | 100 | 家 | 100 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 市场秩序、环境卫生程度 | 定性 | 优良中低差 | 良 | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 完成项目修建财务决算及固资清理移交按时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 对发展周边经济环境、增加就业机会、促进人民增收起到积极作用 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||
社会效益指标 | 对果蔬批发涵盖全市、辐射周边区县,保障人民生活供应充足起到促进作用 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | ||||
可持续影响指标 | 持续改善周边居住舒适度、维持良好社会秩序起到积极作用 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目预算执行率100%、得分95分,基本保障了市场正常运营。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51118122T000000387759-粮食政策性挂账贷款利息 | |||||||||
主管部门 | 发改局 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市粮食和物资储备中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
确保陈化粮挂账贷款和其他政策性挂账贷款利息按时支付 | 按时足额支付粮食挂账贷款利息,完成年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据银行催缴通知单,每半年支付一次,按时足额偿还利息。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 49.72 | 49.72 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 50.00 | 49.72 | 49.72 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 贷款挂账 | = | 1242 | 万 | 1242 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 绩效目标完成率 | ≥ | 90 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 还息按时率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进解决国家粮企改革历史性遗留问题 | = | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | ||
可持续影响指标 | 维护政府公信力 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目预算执行率100%、得分100分,保障了粮食挂账贷款利息按时足额偿还。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51118122T000000387716-成品粮油储备补贴 | |||||||||
主管部门 | 发改局 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市粮食和物资储备中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成我市成品粮油储备数量,保障成品粮油安全 | 完成我市成品粮储备600吨,成品油储备60吨 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 峨眉山市应急成品粮油储备保管费用、利息补贴、轮换补贴及价差补贴等。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成小包装成品油储备 | = | 60 | 吨 | 60 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 储备粮油抽检合格率 | = | 100 | % | 1 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 储备粮轮换按时率 | = | 100 | % | 1 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 完成小包装成品粮储备 | = | 600 | 吨 | 600 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障应急粮油供应 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 | |||
可持续影响指标 | 保障粮食安全,维护社会稳定 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目预算执行率100%、得分100分,完成我市成品粮油储备数量,保障成品粮油安全。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51118124T000011450555-粮食执法监管及信息化系统运维费 | |||||||||
主管部门 | 发改局 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市粮食和物资储备中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成粮食市场监管、粮情监测、粮油抽检等监督执法工作及保障粮库信息化系统正常运行 | 实现信息化监管全覆盖,系统正常运行 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成粮食市场监管、粮情监测、粮油抽检等监督执法工作及保障粮库信息化系统正常运行 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 粮油市场监督巡查 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 粮情监测 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 粮食抽检合格率 | ≥ | 80 | % | 80 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 监督计划完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护粮食市场平稳、保障粮食合格率、维护社会稳定 | 定性 | 良 | 良 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 群众满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 监督监测费用控制 | ≤ | 50 | 万元 | 50 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目预算执行率100%、得分100分,系统正常运行。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51118122T000005632531-春节前春节前工程款 | |||||||||
主管部门 | 发改局 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市粮食和物资储备中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
支付国家粮食储备库新建(含迁建)项目工程款(正式用电工程项目、8.25万吨低温储备工艺项目、智能化升级项目、原粮低温库升级改造项目、应急通道项目、绿化、防洪沟项目)建设工程款,以及其他春节前应付工程款,保障粮食储备安全,维护社会安定 | 按时支付春节前工程款,维护社会稳定 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据已达到支付条件的项目情况,在年前完成工程尾款和质保金等支付,尤其是农民工工资部分,维护社会稳定,确保度过一个祥和的春节。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 189.84 | 189.84 | 100.00% | 10 | 10 | 春节前财政追加工程款 | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 189.84 | 189.84 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 工程子项目数量 | ≥ | 3 | % | 3 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 资金支付完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 款项按期支付完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进企业收入增加, | 定性 | 优 | 10 | 10 | ||||
社会效益指标 | 保障粮食安全、有利 | 定性 | 优 | % | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目预算执行率100%、得分100分,工程款已完成支付。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51118123T000008941598-储备粮食管理经费 | |||||||||
主管部门 | 发改局 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市粮食和物资储备中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成县储4000吨粮食轮换工作,完成超标稻1000吨收购处置工作。 | 完成县储4000吨粮食轮换工作,完成超标稻200余吨收购工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 超标稻收购费息,县储轮换补贴及价差补贴,县储费息 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3,160,000.00 | 56.06 | 56.06 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 3,160,000.00 | 56.06 | 56.06 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | | = | 5000 | 吨 | 5000 | 15 | 15 | ||
完成超标稻谷收购处置 | = | 1000 | 吨 | 200 | 5 | 0 | 按文件要求于次年初处置 | |||
完成粮食轮换 | = | 4000 | 吨 | 4000 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 保证轮入粮食合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
超标稻收购处置比例 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 粮食按期轮换概率 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障储粮数量、质量均稳定,对粮 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |||
社会效益指标 | 改善本地市场流通粮食质量 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | ||||
可持续影响指标 | 长期促进农户种粮积极性 | 定性 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 超标稻收购成本控制(元/斤) | ≤ | 1.26 | 元 | 1.25 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 该项目预算执行率100%、得分95分,完成县储4000吨粮食轮换工作,完成超标稻200余吨收购工作。 | |||||||||
存在问题 | 绩效目标设置描述不准确 | |||||||||
改进措施 | 修改绩效目标描述方式 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51118123T000009874493-峨眉山市粮食中转仓、食用植物油罐存储设施建设项目 | |||||||||
主管部门 | 发改局 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市粮食和物资储备中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
新建峨眉山市粮食中转仓、食用植物油罐存储设施项目——5000吨食用植物油罐存储及配套设施设备建设 | 已完成7个食用植物油罐及配套设施建设,可储容量5000吨,进一步增强了我市政策性储备能力。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 经批准,新建7个植物油罐,设计容量5000吨,已完成罐体及配套设施设备建设,已通过土建验收。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 新建植物油罐个数 | = | 7 | 个 | 7 | 10 | 10 | ||
新建植物油罐储量 | = | 5000 | 吨 | 5000 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 工程建设验收 | 定性 | 验收合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 建设工期 | ≤ | 24 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障粮油数量、质量均稳定,市场流通正常,对粮油安全工作起促进作用 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||
增加战略储备,对维护社会稳定起促进作用 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 一期工程建设费用 | ≤ | 2000 | 万元 | 1790.64 | 10 | 10 | ||
使用后每年保管费 | ≤ | 200 | 万元 | 50 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目预算执行率100%、得分100分,已建成7个油罐,容量5000吨,并完成配套设施设备建设。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。 | ||||||||||
适用地区:全省范围 | ||||||||||
适用用户:部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表

川公网安备 51118102000149号