峨眉山市市场监督管理局2024年单位决算公开
2024年度峨眉山市市场监督管理局
单位决算
目录
公开时间:2025年11月28 日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
(1)负责全市市场综合监督管理工作。组织实施质量强市、食品安全、标准化和知识产权战略,拟订并组织实施全市食品安全等规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
(2)负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
(3)负责配合全市市场监督管理综合执法工作,配合开展反垄断执法工作。
(4)负责监督管理全市市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。指导市保护消费者权益委员会开展消费维权工作。
(5)负责全市宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查,贯彻实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
(6)负责全市产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作,组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
(7)负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。
(8)负责全市食品安全监督管理综合协调。统筹指导全市食品安全工作。负责食品安全应急体系建设,组织指导一般食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。
(9)负责全市食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制,健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作,组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。
(10)负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位,执行国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和计量行为。
(11)负责统一管理全市标准化工作。指导企业标准、团体标准制定工作,依法对标准制定和实施情况开展监督。
(12)负责统一管理全市检验检测工作。规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。
(13)负责统一管理全市认证认可、条码工作。监督管理认证认可和合格评定工作。
(14)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
(15)负责拟订全市知识产权发展规划、政策;负责贯彻落实知识产权地方性法规。负责全市知识产权的保护、管理;负责全市知识产权创造、运用、服务等促进工作。负责组织指导商标、地理标志、专利执法工作。
(16)负责全市药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品安全监督管理,拟订全市监督管理政策规划。负责全市药品、医疗器械和化妆品标准管理。负责全市药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范,负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。
(17)负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担全市药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。
二、机构设置
峨眉山市市场监督管理局为公务员编制行政机构,下属事业单位2个(1、峨眉山市食品药品和计量检验检测中心;2、峨眉山市保护消费者权益委员会秘书组)。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2228.32万元。与2023年度相比,收、支总计各减少314.28万元,下降12.36%。主要变动原因是人员减少导致一般公共服务支出减少。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2223.33万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2206.6万元,占99.24%;政府性基金预算财政拨款收入16.73万元,占0.75%%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2223.33万元,其中:基本支出1773.7万元,占79.77%;项目支出449.63万元,占20.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2225.15万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少317.45万元,下降12.49%。主要变动原因是一般公共服务支出减少。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2206.6万元,占本年支出合计的99.24%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少292.1万元,下降11.69%。主要变动原因是一般公共服务支出减少。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2206.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1724.87万元,占78.17%;教育支出0万元,占**%;科学技术支出0万元,占**%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占**%;社会保障和就业支出251.65万元,占11.4%;卫生健康支出75.58万元,占3.43%;住房保障支出114.65万元,占5.2%;资源勘探工业信息等支出39.85万元,占1.8%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2206.6,完成预算100%。其中:
1. 一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项): 支出决算为50万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为1055.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为133.82万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项):支出决算为7万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项):支出决算为29.12万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项):支出决算为6.25万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):支出决算为11.43万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
8.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项):支出决算为37.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
9.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):支出决算为71.35万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
10.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算为275.92万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
11.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):支出决算为46.48万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为135.63万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为79.85万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
14.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 支出决算为4.54万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
15.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为31.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为39.55万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为12.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
18.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为23.87万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
19.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):支出决算为35.85万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
20.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):支出决算为4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为114.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1773.7万元,其中:
人员经费1515.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费258.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.58万元,完成预算100%,较上年度增减少5.05万元,下降52.44%。决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.09万元,占67.47%;公务接待费支出决算1.49万元,占32.53%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2023年度增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.09万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少5.69万元,下降64.8%。主要原因是2024年报废了两辆使用超过年限的越野车。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日,单位共有公务用车23辆,其中:轿车12辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.09万元。主要用于食品药品监管、质量监管、特种设备安全监管、知识产权、消费投诉等所需的等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.49万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.64万元,增长75.29%。主要原因是食品安全党政同责任务重,上级检查频次增加,接待人次增加。其中:
国内公务接待支出1.49万元,主要用于食品药品监管、质量监管、特种设备安全监管、知识产权、消费投诉(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待14批次,145人次,共计支出1.49万元,具体内容包括:主要用于食品药品监管、质量监管、特种设备安全监管、知识产权、消费投诉交叉检查、工作调研等工作方面,共计1.49万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出16.73万元,占本年支出合计的0.75%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少25.35万元,下降60.24%。主要变动原因是减少了服务业贷款贴息项目。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,峨眉山市市场监督管理局机关运行经费支出258.26万元,比2023年度增加6.89万元,增长2.75%。主要原因是2024年支付了2023年10-12月份差旅费。
(二)政府采购支出情况
2024年度,峨眉山市市场监督管理局政府采购支出总额28.1万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.1万元。主要用于购买电脑设备和执法车辆保险。授予中小企业合同金额23.77万元,占政府采购支出总额的84.56%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,峨眉山市市场监督管理局共有车辆23辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是用于执法用车。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对计量监督管理经费项目等20个项目开展了预算事前绩效评估,对20个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取20个项目开展绩效监控,组织对20个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
10.外交(类)…(款)…(项):指……。
11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
12.教育(类)…(款)…(项):指……。
13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
14.文化旅游体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
16.卫生健康(类)…(款)…(项):指……。
17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
21.资源勘探工业信息等(类)…(款)…(项):指……。
22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
23.金融(类)…(款)…(项):指……。
24.自然资源海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
……
……
……
(解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。)
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
(名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51118122T000000370193-计量监督管理经费 | |||||||||
主管部门 | 市场监督局 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展计量器具、民用三表、出租车计价器和加油机等16种免费检定,确保器具量值准确可靠。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展计量器具、民用三表、出租车计价器和加油机等16种免费检定,确保器具量值准确可靠。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.00 | 6.25 | 6.25 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 15.00 | 6.25 | 6.25 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成检查报告数量 | ≥ | 300 | 个 | 300 | 20 | 20 | ||
检查频次 | ≥ | 300 | 次 | 300 | 20 | 20 | ||||
质量指标 | 抽检覆盖率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 问题整改落实率 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≤ | 2 | 次 | 0 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评100分,项目执行情况良好。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:夏欢 | 财务负责人:苟彤彤 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51118122T000000392910-市场监管运行经费 | |||||||||
主管部门 | 市场监督局 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对属地市场经济活动进行监督管理,维护正常的经济秩序,有力助推了地方经济的协调发展。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对我市市场经济活动开展监督管理,维护正常的经济秩序,有力助推了地方经济的协调发展。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 80.00 | 74.59 | 74.59 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 80.00 | 74.59 | 74.59 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 检查频次 | ≥ | 300 | 次 | 500 | 10 | 10 | ||
完成检查报告数量 | ≥ | 2 | 个 | 100 | 20 | 20 | ||||
质量指标 | 抽检覆盖率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 问题整改落实率 | ≥ | 98 | % | 88 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≤ | 2 | 次 | 0 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评100分,项目执行情况良好。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:陈慕萍 | 财务负责人:苟彤彤 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51118122T000000393480-知识产权保护经费 | |||||||||
主管部门 | 市场监督局 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
实施商标品牌战略和专利战略,引导企业开展专利申请;强化专利、商标代理机构监管,加强展会、电商领域执法,严厉打击商标、专利、地理标志等领域侵犯知识产权行为. | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 着力提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平,2024年我市注册商标申请732件,注册成功519件,注册商标总量6250件。专利授权数量135件,其中发明专利13件,实用新型专利113件,外观设计专利9件,高价值发明专利57件。查处涉及知识产权案件线索3件,涉及商标案件3件,移送3件,注册商标一般违法行为案件2件,注册商标侵权案件1件。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 0.31 | 0.31 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 10.00 | 0.31 | 0.31 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 检查频次 | ≥ | 200 | 次 | 200 | 20 | 20 | ||
完成检查报告数量 | ≥ | 6 | 个 | 6 | 20 | 20 | ||||
质量指标 | 抽检覆盖率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 问题整改落实率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≤ | 2 | 次 | 0 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评100分,项目执行情况良好。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:曾晓华 | 财务负责人:苟彤彤 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51118122T000000393519-特种设备安全监管经费 | |||||||||
主管部门 | 市场监督局 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
持续推进“双重预防”机制建设。开展特种设备安全大检查大整治行动。持续开展人员密集场所电梯、电站锅炉范围内管道、客运索道、大型游乐设施束缚装置、施工起重机械安全隐患专项整治。加强电梯安全监管,探索完善监管措施. | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展安全生产治本攻坚三年专项整治行动,强化特种设备使用安全专项整治,发现并排除重大及一般隐患17起,下达特种设备安全监察指令书15份,移送案件线索3件。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.00 | 4.15 | 4.15 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 15.00 | 4.15 | 4.15 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 检查频次 | ≥ | 300 | 次 | 320 | 20 | 20 | ||
完成检查报告数量 | ≥ | 5 | 个 | 17 | 20 | 20 | ||||
质量指标 | 抽检覆盖率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 问题整改落实率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≤ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评100分,项目执行情况良好。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:熊应钊 | 财务负责人:苟彤彤 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51118122T000004712432-智慧市场监管 | |||||||||
主管部门 | 市场监督局 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高市场监管能力和工作效率,降低监管成本,增强风险防范能力,提升商家形象,实现社会共治等目的。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 积极探索智慧监管新模式,借助峨眉山市放心舒心一码通智慧监管平台,准确配置检查任务、流程和表单,大数据定期汇总和分析监督检查情况,智能推送风险信息,完成隐患排查一步到位、风险信息弹窗预警、问题整改闭环管理等多重把控,监管效能大幅提升。截至目前,全市3700余家重要食品经营单位和药店全部纳入平台统一管理,整改安全隐患514个,推送风险信息500余条,移送相关案源线索175起,相关经验做法被《四川市场监督管理简报》刊发。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 16.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 16.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成检查报告数量 | ≥ | 500 | 个 | 500 | 20 | 20 | ||
检查频次 | ≥ | 500 | 次 | 600 | 20 | 20 | ||||
质量指标 | 抽检覆盖率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 问题整改落实率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≤ | 2 | 次 | 0 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评100分,项目执行情况良好。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:苟满枝 | 财务负责人:苟彤彤 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51118122T000004712513-农贸市场评星奖补 | |||||||||
主管部门 | 市场监督局 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
建立农贸市场评星级制度,促使农贸市场规范化、整洁化、现代化。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 建立农贸市场评星级制度,促使农贸市场规范化、整洁化、现代化。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 检查频次 | ≥ | 300 | 次 | 20 | 20 | |||
完成检查报告数量 | ≥ | 20 | 个 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 抽检覆盖率 | ≥ | 98 | % | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | ≥ | 98 | % | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | ≥ | 98 | % | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 问题整改落实率 | ≥ | 98 | % | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≤ | 2 | 次 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评100分,项目执行情况良好。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:夏安伦 | 财务负责人:苟彤彤 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51118122T000005167698-放心、舒心消费城市创建和投诉调解经费 | |||||||||
主管部门 | 市场监督局 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
维护消费者合法权益,创建放心舒心消费城市,提升旅游城市形象,打造世界级旅游目的地。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 健全多元化投诉纠纷调解机制,积极开展放心舒心消费城市创建工作,全力维护消费者合法权益,截至目前受理各类投诉举报3072件。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 16.19 | 16.19 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 20.00 | 16.19 | 16.19 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 检查频次 | ≥ | 200 | 次 | 200 | 10 | 10 | ||
完成检查报告数量 | ≥ | 200 | 个 | 200 | 20 | 20 | ||||
质量指标 | 抽检覆盖率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 问题整改落实率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≤ | 2 | 次 | 0 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评100分,项目执行情况良好。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:熊应钊 | 财务负责人:苟彤彤 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51118122T000005167860-农贸市场综合治理经费 | |||||||||
主管部门 | 市场监督局 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
农贸市场评星奖补,促进农贸市场综合治理水平提升。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 改造城北农贸市场,建成后达到食用农产品集中交易市场食品安全规范化建设A级农贸市场标准。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 4.40 | 4.40 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 10.00 | 4.40 | 4.40 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 检查频次 | ≥ | 200 | 次 | 200 | 20 | 20 | ||
完成检查报告数量 | ≥ | 200 | 个 | 200 | 20 | 20 | ||||
质量指标 | 抽检覆盖率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 问题整改落实率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≤ | 2 | 次 | 0 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评100分,项目执行情况良好。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:夏安伦 | 财务负责人:苟彤彤 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51118122T000005168253-产品质量监督及检测经费 | |||||||||
主管部门 | 市场监督局 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过产品抽检检测,提升市场产品质量,查处不合格产品,推行质量强市。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过产品抽检检测,提升市场产品质量。深入贯彻落实质量强市战略,做好监管服务。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 33.45 | 33.45 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 20.00 | 33.45 | 33.45 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成检查报告数量 | ≥ | 200 | 个 | 200 | 20 | 20 | ||
检查频次 | ≥ | 200 | 次 | 200 | 20 | 20 | ||||
质量指标 | 抽检覆盖率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 问题整改落实率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≤ | 2 | 次 | 0 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评100分,项目执行情况良好。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:夏欢 | 财务负责人:苟彤彤 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51118122T000005168312-企业信用信息和公示业务经费 | |||||||||
主管部门 | 市场监督局 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
推进社会信用体系建设,加强失信企业协同监管和联合惩戒,强化经营异常名录和严重违法失信企业名单管理运用。2.依法保护企业合法权益,加大知识产权保护力度。3.推行“双随机、一公开”监管,加强事中事后监管. | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | “以信助企”激发市场活力,实施“信用罚”案件2件,移出经营异常名录3288条,行政处罚信息提前停止公示8件。积极推动“名特优新”个体工商户的遴选与推介工作,截止目前已完成推荐19户。2024年1-3季度,全市民营经济增加值157.67万元,增速7.6%,占GDP比重52.6%,综合指标位列乐山市第二。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 16.00 | 46.00 | 39.85 | 86.63% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 16.00 | 46.00 | 39.85 | 86.63% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 检查频次 | ≥ | 200 | 次 | 20 | 20 | |||
完成检查报告数量 | ≥ | 200 | 个 | 20 | 20 | |||||
质量指标 | 抽检覆盖率 | ≥ | 98 | % | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | ≥ | 98 | % | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | ≥ | 98 | % | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 问题整改落实率 | ≥ | 98 | % | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≤ | 2 | 次 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评100分,项目执行情况良好。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:曾晓华 | 财务负责人:苟彤彤 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51118122T000005176077-食品药品抽检送检经费 | |||||||||
主管部门 | 市场监督局 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障食品药品安全,加大食品抽检力度,提高药品抽检覆盖率。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成1041批次食品安全抽检工作,依规处置11批次不合格食品。已完成43批次药品抽样任务,药品不良反应监测评价779例;医疗器械不良事件监测326例,化妆品不良反应监测评价106例;药物滥用监测评价120份。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 130.00 | 61.60 | 61.60 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 130.00 | 61.60 | 61.60 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成检查报告数量 | ≥ | 100 | 个 | 20 | 20 | |||
检查频次 | ≥ | 200 | 次 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 抽检覆盖率 | ≥ | 98 | % | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | ≥ | 98 | % | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | ≥ | 98 | % | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 问题整改落实率 | ≥ | 98 | % | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≤ | 2 | 次 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评100分,项目执行情况良好。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:苟满枝 | 财务负责人:苟彤彤 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51118123T000009094263-办公楼物业管理服务费 | |||||||||
主管部门 | 市场监督局 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
办公楼物业服务及配套设施的维护保养费用,提高市场监管效率。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 办公楼物业服务及配套设施的维护保养费用,提高市场监管效率。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 12.00 | 17.91 | 17.91 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 12.00 | 17.91 | 17.91 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | ≥ | 5000 | 平方米 | 5000 | 10 | 10 | ||
绿化管理面积 | ≥ | 600 | 平方米 | 600 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 机关工作正常运行 | 定性 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 保安保洁绿化维护及时性 | 定性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 单位相关工作正常运行 | 定性 | 有效运行 | 有效运行 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 合同约定成本 | ≤ | 12 | 万元 | 12 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评100分,项目执行情况良好。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:陈慕萍 | 财务负责人:苟彤彤 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51118123T000009094269-执法检测车辆运行费 | |||||||||
主管部门 | 市场监督局 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
执法检测车辆购置、维修维护、运行保养,提高市场监管效率。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 执法检测车辆购置、维修维护、运行保养,提高市场监管效率。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 35.00 | 12.62 | 12.62 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 35.00 | 12.62 | 12.62 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 全局执法执勤用车 | ≥ | 22 | 辆 | 22 | 10 | 10 | ||
全局检验检测用车 | ≥ | 3 | 辆 | 3 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 杜绝重大交通安全事故 | 定性 | 0 | 起 | 0 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 车辆维修保养 | 定性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 接到出车通知 | 定性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |||
社会效益指标 | 车辆保险车船税到期 | 定性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 25辆车辆运行费用 | ≤ | 35 | 万元 | 12.63 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 自评100分,项目执行情况良好。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:陈慕萍 | 财务负责人:苟彤彤 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51118123T000009095425-食品安全委员会办公室综合经费 | |||||||||
主管部门 | 市场监督局 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
立健全食品安全目标考核体系,充分发挥市食安办的综合协调作用,及时调整市食安委成员单位,建立健全各部门协调联动工作机制,形成工作合力,抓严抓实食品安全工作。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 立健全食品安全目标考核体系,充分发挥市食安办的综合协调作用,及时调整市食安委成员单位,建立健全各部门协调联动工作机制,形成工作合力,抓严抓实食品安全工作。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 0.08 | 0.08 | 100.00% | 10 | |||||
其中:财政资金 | 5.00 | 0.08 | 0.08 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成检查报告数量 | ≥ | 20 | 个 | 20 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 检查频次 | ≥ | 200 | 次 | 200 | 20 | 20 | |||
抽检覆盖率 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 问题整改落实率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | 90 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评100分,项目执行情况良好。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:张云刚 | 财务负责人:苟彤彤 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51118123T000009272475-市场监管专项资金(上级) | |||||||||
主管部门 | 市场监督局 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
上级拨付的市场监管专项资金,用于开展春雷行动、整顿规范市场经济秩序、市场主体监管等市场监管事务,保障我市经济秩序良好有序发展。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 上级拨付的市场监管专项资金,用于开展春雷行动、整顿规范市场经济秩序、市场主体监管等市场监管事务,保障我市经济秩序良好有序发展。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | · | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 46.23 | 87.18 | 46.18 | 52.97% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 46.23 | 87.18 | 46.18 | 52.97% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展经营者普法培训 | ≥ | 24 | 场 | 10 | 10 | |||
移交案源数 | ≥ | 30 | 件 | 15 | 15 | |||||
质量指标 | 抽检不合格处置率 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | ||||
投诉举报办结率 | ≥ | 95 | % | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 年度任务完成时间 | 定性 | 2023年12月31日前 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 为市场监管工作提供有力保障,全年无重大安全事故 | 定性 | 无 | 30 | 30 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象市场监管工作满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评100分,项目执行情况良好。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:陈慕萍 | 财务负责人:苟彤彤 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51118123T000009648010-中央药品监管补助资金 | |||||||||
主管部门 | 市场监督局 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
中央药品专项资金,主要用于药品抽检,药品监管能力,用于提升基层药品化妆品监督监管能力和水平,保障人民群众用药安全 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 中央药品专项资金,主要用于药品抽检,药品监管能力,用于提升基层药品化妆品监督监管能力和水平,保障人民群众用药安全 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 9.42 | 17.63 | 17.50 | 99.26% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 9.42 | 17.63 | 17.50 | 99.26% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成检查报告数量 | ≥ | 100 | 个 | 100 | 10 | 10 | ||
检查频次 | ≥ | 150 | 次 | 150 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 抽检覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 问题整改落实率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≤ | 2 | 次 | 0 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评100分,项目执行情况良好。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:苟满枝 | 财务负责人:苟彤彤 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51118123T000009648021-省级药品监管专项资金 | |||||||||
主管部门 | 市场监督局 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
省级药品专项资金,主要用于药品抽检,药品监管能力,用于提升基层药品化妆品监督监管能力和水平,保障人民群众用药安全 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 省级药品专项资金,主要用于药品抽检,药品监管能力,用于提升基层药品化妆品监督监管能力和水平,保障人民群众用药安全 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.40 | 4.06 | 4.06 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 1.40 | 4.06 | 4.06 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 检查频次 | ≥ | 150 | 次 | 150 | 15 | 15 | ||
完成检查报告数量 | ≥ | 100 | 个 | 100 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 抽检覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 问题整改落实率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≤ | 2 | 次 | 0 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评100分,项目执行情况良好。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:苟满枝 | 财务负责人:苟彤彤 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51118123T000009921658-省级知识产权专项资金(上级) | |||||||||
主管部门 | 市场监督局 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
促进峨眉山藤椒地理标志品牌推广,推动峨眉山市藤椒产业高质量发展。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 着力提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平,截至9月底我市注册商标申请732件,注册成功519件,注册商标总量6250件。专利授权数量135件,其中发明专利13件,实用新型专利113件,外观设计专利9件,高价值发明专利57件。查处涉及知识产权案件线索3件,涉及商标案件3件,移送3件,注册商标一般违法行为案件2件,注册商标侵权案件1件。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 知识产权项目实施数量 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 研究成果验收通过率 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 | |||
知识产权成果转化率 | ≥ | 5 | % | 5 | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 知识产权专项资金项目实施时间 | ≤ | 1 | 年 | 0 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进现代化产业体系和经济高质量发展 | 定性 | 高 | 高 | 10 | 10 | |||
可持续发展指标 | 提升知识产权创造质量 | 定性 | 高 | 高 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开展项目企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评100分,项目执行情况良好。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:曾晓华 | 财务负责人:苟彤彤 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51118124T000009964160-信创经费 | |||||||||
主管部门 | 市场监督局 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
购置办公电脑,办公软件等设备,提高办公效率、保障办公信息安全。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 购置办公电脑,办公软件等设备,提高办公效率、保障办公信息安全。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.82 | 3.82 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 0.00 | 3.82 | 3.82 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 采购电脑数量 | = | 6 | 台 | 6 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 产品合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 设备采购时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 保障信息安全 | 定性 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |||
可持续影响指标 | 提高办公效率 | 定性 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 单位及职工满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | ≤ | 42000 | 元 | 41394 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评100分,项目执行情况良好。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:陈慕萍 | 财务负责人:苟彤彤 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 10051118125T000012615893-中、省食品监管补助资金(上级) | |||||||||
主管部门 | 市场监督局 | 实施单位 (盖章) | 峨眉山市市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
高效使用上级资金,开展食品安全日常检查、食品安全抽检等工作,有效打击食品安全违法行为,维护食品安全市场秩序。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 高效使用上级资金,开展食品安全日常检查、食品安全抽检等工作,有效打击食品安全违法行为,维护食品安全市场秩序。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.00 | 9.67 | 96.71% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 0.00 | 10.00 | 9.67 | 96.71% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展食品安全培训 | ≥ | 2 | 次/年 | 5 | 15 | 15 | ||
食品安全宣传次数 | ≥ | 10 | 次/年 | 10 | 15 | 15 | ||||
印制发放食品安全资料 | ≥ | 5000 | 份 | 5000 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 食品抽检合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 重大食品安全事故 | ≤ | 1 | 次/年 | 0 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 构建食品安全社会环境 | 定性 | 较好 | 较好 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评100分,项目执行情况良好。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人:陈慕萍 | 财务负责人:苟彤彤 | |||||||||
第五部分 附表

川公网安备 51118102000149号