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关于峨眉山市疾病预防控制中心2025年预算编制的说明


                                 关于峨眉山市疾病预防控制中心


                                         2025年预算编制的说明


按照预算管理有关规定,目前部门及单位预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。


一、基本职能及主要工作


(一)主要职能


单位主要职能:传染病疫情管理;地方病、寄生虫病的防治;慢性非传染性疾病的防治;基本公共卫生;免疫规划;艾滋病性病防治以及卫生监测检验等。


(二)2025年重点工作任务


1、新冠疫情的常态化防控。


2、加强突发性公共卫生应急处置能力建设,全面提升疾控能力


3、积极开展“Ⅱ”号病防治工作


每月采集自来水、江河水、城市污水排放处水样、水产品、卤制品进行检测。


4、积极开展死因监测工作和心脑血管疾病监测报告


5、免疫规划工作


积极开展培训、宣传和健康教育工作。


6、艾滋病防治方面


健全以政府领导、部门负责、全社会共同参与的防治工作机制,推进艾滋病预防与控制体系建设。开展艾滋病防治宣传、安全套促进、多部门协调、加强艾防专业队伍建设等防治措施。通过艾滋病防治进学校活动开展对广大大学生艾滋病防治知识宣传,加强艾滋病感染者和病人的管理、开展HIV监测、“四免一关怀”政策落实、高危人群干预、药物维持治疗、预防艾滋病母婴传播、抗病毒治疗这些措施的开展,有力地推动我市艾滋病防治工作的顺利进行。


7、结核病防治方面


继续推行“三位一体”的新型结核病防治模式,理顺在结核病防治中与定点医院和乡镇卫生院的关系。积极开展“结核病防治知识进学校活动”。


8、地方病和寄生虫病防治平稳推进,无新发地方病出现


积极开展疟疾防治、血吸虫病防治、克山病防治、钩体病防治、麻风病防治、碘盐监测和土源性线虫监测工作。积极开展克山病达标准备工作。


9、积极开展卫生监测工作


开展对游泳池、汽车站、超市、宾旅馆、娱乐场所、美容、美发监测工作;积极开展生活饮用水监测;积极开展医院院内感染和托幼机构消毒质量监测;积极开展学校生活环境监测和学生健康体检工作。


、收支预算总体情况


按照综合预算的原则,峨眉山市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入预算管理。2025峨眉山市疾病预防控制中心收入预算总额为1139.03万元,较上年预算数减少263.77万元。其中:当年财政拨款收入1139.03万元,事业收入0万元,其他收入0万元。相应安排支出预算1139.03万元,其中:人员支出776万元,日常公用支出143.52万元,对个人和家庭的补助支出0万元,专项支出219.51万元。


、财政拨款支出预算安排情况


峨眉山市疾病预防控制中心2025年财政拨款收支总预算1139.03万元,主要用于保障峨眉山市疾病预防控制中心机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共卫生事业发展相关工作。其中:


基本支出919.52万元,是用于保障峨眉山市疾病预防控制中心正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。


项目支出219.51万元,是用于保障峨眉山市疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。


、一般公共预算当年拨款情况说明


(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况


峨眉山市疾病预防控制中心


2025年一般公共预算当年拨款939.52万元,较上年预算数减少276.33万元。主要原因是二级甲等疾控能力建设项目未纳入2025年预算


(二)一般公共预算当年拨款结构情况


社会保障和就业支出135.53万元,占11.90%;卫生健康支出933.68万元,占81.97%。住房保障支出69.82万元,占6.13%。


(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况


1. 社会保障和就业支出:


行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出,2025年预算数为85.87万元,主要用于:主要用于事业职工养老保险单位缴费


行政事业单位养老支出-职业年金缴费支出(2080506),2025年预算数为42.93万元,主要用于机关职工职业年金单位缴费。


抚恤-其他优抚支出2080999),2025年预算数为2.64


万元,主要用于事业遗属补助费用


其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2089999),2025年预算数为4.08万元,主要用于单位在职职工失业保险、工伤保险。


3.卫生健康支出


公共卫生-疾病预防控制机构2100401),2025年预算数为789.35万元,主要用于:疾病预防控制相关的人员工资经费、公用经费、项目经费


公共卫生-重大公共卫生服务(2100409),2025年预算数为111.57万元,主要用于结核、艾滋等疾病专项项目。


行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102),2025年预算数为34.76万元,主要机关事业人员基本医疗保险缴费


4.住房保障支出


住房改革支出-住房公积金22102012025年预算数为69.82万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。


、一般公共预算基本支出情况说明


峨眉山市疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出919.52万元,其中:


人员经费776万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、遗属补助。


公用经费143.52万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。


、政府性基金预算支出规模及变化情况说明


峨眉山市疾病预防控制中心2025无政府性基金预算。


“三公”经费预算安排情况说明


峨眉山市疾病预防控制中心2025“三公”经费预算数16万元其中财政拨款安排“三公”经费16万元),较上年“三公”经费预算数减少0万元,主要原因是:我中心三公经费较2024年未出现较大变化。因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费15万元。


(一)因公出国(境)经费


无因公出国(境)预算。2025年因公临时出国(境)未安排人次。


(二)公务接待费


较上年预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%。2025年公务接待费计划用于接待省、市疾病预防中心来峨督导、其他区县来峨交流


(三)公务用车购置及运行维护费


较上年预算减少(增加)0万元,下降(增加)0%。减少(增加)原因:我中心无公务用车购车计划


单位现有公务用车5辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、多功能乘用车4


2025年安排公务用车购置费0万元。2025年安排公务用车运行维护费15万元,2024年预算未出现变化。


、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费


2025年峨眉山市疾病预防控制中心为保障机关运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为0万元,较上年预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%。


(二)政府采购情况


2025年峨眉山市疾病预防控制中心安排政府采购预算0万元


(三)国有资产占有使用情况


截至去年底,峨眉山市疾病预防控制中心实际共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2025年,预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台(套)。


(四)绩效目标设置情况


2025年峨眉山市疾病预防控制中心按要求实行绩效目标管理,部门(单位)整体绩效目标涉及预算安排1139.03万元,其中基本支出919.52万元,项目支出219.51万元。其中编制了项目绩效目标的预算1139.03万元,主要为疫苗接种服务费项目;结核病、艾滋病、麻风病、疟疾、血吸虫病等其他传染病防治经费项目;定额公用经费;人员经费等项目。


、名词解释


1.财政拨款收支情况:指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。


2.一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。


3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。


4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出费支出。


5.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。


6.2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出:用于单位遗属补助费用。


7.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出:主要用于机关职工工伤保险缴费。


8.2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构:反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。


9.2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。


10.2101102卫生健康支出-公共卫生-事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。


11.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。


12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


14.三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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