关于峨眉山市峨山小学校 2025年预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门及单位预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
实施小学义务教育,促进基础教育发展,负责小学学历教育。
(二)2025年重点工作任务
1.认真做好、做细校园安全工作。安全无小事。签订并强化安全工作“一岗双责”,进一步加强校园安全防范体系建设,抓好安全应急逃生演练(每月一次)等,确保无安全责任事故发生。
2.深化德育工作,打造并形成学校德育品牌,注重德育引领,抓好常规性工作、指定性工作及专题性工作,结合“红领巾爱学习”不断提高德育工作实效,做好学生心理健康筛查及个别心理辅导工作。
3.坚持抓“教学质量”不动摇,进一步组织全体教师学习《中国教育现代化2035》,了解教育改革发展方向,落实教育纲要措施,实现教育发展规划。认真落实“双减”政策,严格执行“五项管理”工作。
4.强化师资队伍建设,全面提升教师素质。首先,加强学校班子建设,进一步增强班子凝聚力和执行力,切实提高政治业务素质和管理水平;其次,进一步强化师德师风建设,扎实开展校本培训,扎实开展“一师一优课、一课一名师”活动,提升教师素质;第三,结合当下峨眉山市教育实际,认真参加峨眉山市第二教育发展联盟相关工作等。
5.加强音、体、美教育教学,深入推进素质教育。认真落实2025年峨山小学艺术节活动,重点做好2025年度学校学生艺术展演活动,如舞蹈、绘画、书法、鼓号队训练及组队参赛等工作。抓好科技创新教育,培养学生创新精神和创新能力。进一步加强体卫、艺术教育,培养学生健康体魄及艺术修养,不断提升学生综合素质。
6.根据学校课题研究方案,有效开展课题研究工作,努力营造科研氛围。结合学校实际,为实现课题研究目的,对课题《基于研创学习的教学评一体化教学实践研究》做研究内容方面调整,全员参与,力求课题研究取得一定实效。
7.认真做好意识形态工作,系统管理,分工合作。支委会定期分析研判,发现苗头性、倾向性问题及时采取相应措施,做到半年一小结,全年一总结。
8.进一步完善学校管理制度,尤其是考勤制度,规范办学行为和教师行为,严禁有偿补课,努力塑造教育良好形象,全面提高学生综合素质,办人民满意的教育。
9.进一步做好后勤管理工作,进一步改善办学条件,完善学校教学设施设备,按要求规范采购校服及按要求规范开展春、夏研学活动。
10.深化阅读教育。以“阅读”为突破口,办好峨山小学校刊《若溪花语》第二季审稿、交流、签发工作。
11.根据学校实际,做好附属幼儿园普及普惠迎检工作。
二、收支预算总体情况
按照综合预算的原则, 峨眉山市峨山小学校所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山市峨山小学校收入预算总额为344.17万元,较上年预算数减少86.58万元。其中:当年财政拨款收入337.52万元,事业收入0万元,其他收入0万元。相应安排支出预算344.17万元,其中:人员支出297.06万元,日常公用支出34.61万元,对个人和家庭的补助支出1.17万元,专项支出11.33万元。
三、财政拨款支出预算安排情况
峨眉山市峨山小学校2025年财政拨款收支总预算344.17万元,主要用于保障峨眉山市峨山小学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中:
基本支出332.84万元,是用于保障峨眉山市峨山小学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出11.33万元,是用于保障峨眉山市峨山小学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况
峨眉山市峨山小学校2025年一般公共预算当年拨款344.17万元,较上年预算数减少5.38万元。主要原因是人员减少,工资福利、社保类费用相应减少,相关统筹人员经费减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出239.8万元,占69.67%;社会保障和就业支出56.61万元,占16.45%;卫生健康支出14.07万元,占4.09%;住房保障支出33.69万元,占9.79%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项),2025年预算数为26.08万元,主要用于:学前教育运转的基本支出,包括劳务派遣费用以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项),2025年预算数为213.72万元,主要用于:小学教育运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项), 2025年预算数为35.61万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项), 2025年预算数为17.8万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项),2025年预算数为1.15万元,主要用于:除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),2025年预算数为2.05万元,主要用于:除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),2025年预算数为14.07万元,主要用于:财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2025年预算数为33.69万元,主要用于:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
峨眉山市峨山小学校2025年一般公共预算基本支出332.84万元,其中:
人员经费298.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。
公用经费34.61万元,主要包括:劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
峨眉山市峨山小学校2025年无政府性基金预算。
七、“三公”经费预算安排情况说明
峨眉山市峨山小学校2025年“三公”经费预算数0万元(其中财政拨款安排“三公”经费0万元),较上年“三公”经费预算数无增减变化。因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费
无因公出国(境)预算。2025年因公临时出国(境)未安排人次。
(二)公务接待费
无公务接待费预算,较上年预算无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
无公务用车购置及运行维护费预算,较上年预算无增减变化。
单位现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元,无增减变化。
2025年安排公务用车运行维护费0万元,无增减变化。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
峨眉山市峨山小学校为事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2025年,峨眉山市峨山小学校安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至去年底,峨眉山市峨山小学校实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2025年,预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2025年,峨眉山市峨山小学校按要求实行绩效目标管理,单位整体绩效目标涉及预算安排344.17万元,其中基本支出332.84万元,项目支出11.33万元。其中编制了项目绩效目标的预算11.33万元,主要为学前公办幼儿园生均公用经费4.68万元,城乡义务教育生均公用经费(小学)6.65万元。
九、名词解释
1.财政拨款收支情况:指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是指捐赠收入、利息收入、中小学课后服务费收入等。
4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
5.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

川公网安备 51118102000149号