关于峨眉山市统计局2025年预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门及单位预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
一是贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准;建立健全统计信用体系,组织开展统计执法检查,查处统计违法行为;草拟全市统计规范性文件和统计调查计划;组织领导和协调全市统计工作,负责各乡镇、各部门统计工作目标考核和全社会统计管理。二是建立健全全市国民经济核算体系,组织实施全市国民经济核算制度,核算全市地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,指导乡镇国民经济核算工作。三是组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况、扩权强县等领域的统计调查,建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头整理和提供全市基本统计资料。四是组织实施全市人口、经济、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查。五是建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对各乡镇、市级各部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导基层统计基础建设。六是对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全市经济社会发展情况的统计信息,提供统计咨询建议和统计信息服务。七是负责全市统计信息化管理,建立和管理全市基本单位名录库,管理和维护本级统计数据库系统、统计信息化自动化系统,推进市级部门统计信息共享,指导乡镇统计信息化工作。八是组织全市统计系统业务培训、统计专业资格考试;指导全市统计专业人才队伍建设,开展统计交流与合作。九是承办市政府交办的其他事项。
(二)2025年重点工作任务
1.强化党建、党风廉政建设、意识形态等工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十届三中全会、省委十二届六次全会精神,认真贯彻落实党中央国务院、省委省政府、乐山市委及峨眉山市委决策部署。按照“一岗双责”要求,压紧压实责任,抓实党建、党风廉政建设、意识形态等工作,持续抓好作风转变,深化干部队伍建设。严格中心组理论学习要求,不断提升党员干部政治素养,提升服务全市经济社会本领。
2.牵头抓好我市第五次全国经济普查后续工作。做好第五次全国经济普查数据发布、开发应用及评优评先工作。
3.扎实做好统计研判、监测和分析。认真做好常规统计调查,按时完成定期专业统计报表的上报、审核、验收和查询工作,按时完成统计月报、统计数据信息、主要经济指标情况、统计分析等的撰写工作。紧紧围绕全市中心工作,聚焦经济发展和民生诉求的热点、难点和重点,及时做好事前研判、事中监测、事后分析,为市委市政府科学决策提供依据。
4.强化统计基层基础建设。持续抓好调查对象统计业务培训工作,不断强化基层统计基础水平,有效提升统计报表数据质量。持续推广、运用电子统计台账和统计云平台联网直报系统一套表试点,加强统计数据监测,强化“一套表”联网直报网上监管。
5.推进统计监督管理。认真学习宣传新修改《中华人民共和国统计法》,严格执行统计执法监督检查制度,加大统计执法检查力度,有效发挥统计监督作用,着力防范和惩治统计造假、弄虚作假。
6.持续推进“升规入统”工作。配合行业主管部门做好业务培训指导,深挖存量,培育增量,做好升规入统工作。
二、部门概况
峨眉山市统计局是行政单位,属一级预算单位,下级事业单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要包括:峨眉山市普查中心、峨眉山市社情民意调查中心等,均未独立核算。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,峨眉山市统计局所有收入和支出均纳入预算管理。2025年峨眉山市统计局收入预算总额为468.91万元,较上年预算数减少265.99万元。其中:当年财政拨款收入468.91万元,事业收入0万元,其他收入0万元。相应安排支出预算468.91万元,其中:人员支出311.57万元,日常公用支出62.33万元,对个人和家庭的补助支出0.01万元,专项支出95.00万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
峨眉山市统计局2025年财政拨款收支总预算468.91万元,主要用于保障峨眉山市统计局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担普查、社情民意调查事业发展相关工作。其中:
基本支出373.91万元,是用于保障峨眉山市统计局机关、下属事业单位等正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出95.00万元,是用于保障峨眉山市统计局机关、下属事业单位等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况
峨眉山市统计局2025年一般公共预算当年拨款468.91万元,较上年预算数减少265.99万元。主要原因是第五次全国经济普查经费项目列入峨眉山市储备项目中,未列入本单位预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出376.98万元,占80.40%;社会保障和就业支出49.39万元,占10.53%;卫生健康支出14.41万元,占3.07%;住房保障支出28.13万元,占6.00%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项),2025年预算数为225.44万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金等人员经费以及办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项),2025年预算数为72.00万元,主要用于:开展专业统计、基本单位名录库维护更新、社情民意调查、专业年报会培训会等的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费等项目经费。
3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项),2025年预算数为23.00万元,主要用于:发放“四上”调查单位及“四下”抽样单位统计人员补助。
4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项),2025年预算数为56.54万元,主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项),2025年预算数为32.52万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项),2025年预算数为16.26万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项),2025年预算数为0.61万元,主要用于:除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出,如工伤保险等。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),2025年预算数为9.53万元,主要用于:财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),2025年预算数为2.87万元,主要用于:财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),2025年预算数为2.01万元,主要用于:财政部门安排的公务员医疗补助经费。
11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2025年预算数为28.13万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
峨眉山市统计局2025年一般公共预算基本支出373.91万元,其中:
人员经费311.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。
公用经费62.33万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
峨眉山市统计局2025年无政府性基金预算。
八、“三公”经费预算安排情况说明
峨眉山市统计局2025年“三公”经费预算数4.90万元(其中财政拨款安排“三公”经费4.90万元),较上年“三公”经费预算数减少0.10万元,主要原因是:厉行节约,压减“三公”经费支出。因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.90万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费
无因公出国(境)预算。2025年因公临时出国(境)未安排人次。
(二)公务接待费
较上年预算减少0.10万元,下降2.00%。减少原因:厉行节约,压减公务接待支出。
2025年公务接待费计划用于接待国家、省、乐山市统计局到峨眉检查指导普查工作、“四上”企业联网直报工作、统计基础工作、名录库工作、调研各专业工作情况以及其他工作等。
(三)公务用车购置及运行维护费
较上年预算减少(增加)0万元,下降(增加)0%。与2024年预算数持平。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、多功能乘用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。与2024年预算数持平。
2025年安排公务用车运行维护费0万元,与2024年预算数持平。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,峨眉山市统计局为保障机关运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为62.33万元,较上年预算增加9.5万元,增长17.98%。
(二)政府采购情况
2025年,峨眉山市统计局安排政府采购预算3.00万元,主要用于购买台式计算机。
(三)国有资产占有使用情况
截至去年底,峨眉山市统计局实际共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2025年,预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2025年,峨眉山市统计局按要求实行绩效目标管理,部门(单位)整体绩效目标涉及预算安排468.91万元,其中基本支出373.91万元,项目支出95万元。其中编制了项目绩效目标的预算95万元,主要为统计专项业务工作经费、“四上”调查单位及“四下”抽样单位统计人员补助等项目。
十、名词解释
财政拨款收支情况:指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门(单位)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

川公网安备 51118102000149号