关于峨眉山市民政福利院2024年预算公开编制的说明
目 录
第一部分 关于峨眉山市民政福利院2024年预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算总体情况
三、财政拨款支出预算安排情况
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
七、“三公”经费预算安排情况说明
八、其他重要事项的情况说明
九、名词解释
第二部分 2024年峨眉山市本级部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、 支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表
十二、上级资金安排情况表
十三、项目支出表
十四、项目支出预算明细表
十五、政府购买服务预算表
十六、政府采购预算表
十七、国有资产配置预算表
十八、部门预算项目绩效目标表
十九、部门整体支出绩效目标表
关于峨眉山市民政福利院
2024年预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门及单位预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
承担城乡特困人员集中供养服务;承担集中救助帮扶对象供养服务,为特困人员、经济困难的失能失智老年人、计划生育特殊家庭老年人提供无偿或低收费托养服务;承担烈属供养服务;依法办理儿童寄养工作。
(二)2024年重点工作任务
1、提高服务质量。通过对标准原则和方法的运用,实现每项工作都有章可循,有章可依,各项工作责任细化与落实到位化,做好迎接养老机构星级评定工作准备,使福利院管理与服务实现规范化和可持续化,最大限度地保证工作效率和质量,以达到提升福利院管理与服务的最终目标。加强与瑞和医院规范合作,进一步提升老人医疗康复服务水平。落实管理责任,提高服务水平。加强员工素质、技能、沟通培训学习,依照《护理服务工作考核事项》,制定考核实施细则,做到动态考评,全面提高员工业务技能水平。
2、加强基础建设。加强对院内的安全隐患进行排查,根据自身资金积累实情、严格按照政府采购规范要求分期分批积极实施适老化改造项目,不断完善福利院环境硬件建设,从而使院内安全设施建设得到有力保障。
3、利用福利院品牌优势,拓展经营思路。全力配合市民政局新院筹备建设推进工作,加快失能(智)老年人长期照护服务体系建立健全速度。分利用福利院服务设施齐全、服务队伍专业规范的优势,把服务送入社区,积极开展以“助餐、助娱”为主要内容的短期寄养、文化娱乐联谊互动等社区养老服务。做好社区养老前期筹备工作。全力推进居家养老工作细节落实,努力实现“康养福地、温馨家园”。深化医养有机结合,促进康养融合发展,努力发展健康咨询、紧急救护、慢性病管理、康复护理、生活照护、物品代购等智慧健康养老服务,创新“子女网上下单、老人体验服务”等服务模式。充分利用互联网优势,全面对接养老服务需求,支持优质养老机构平台化发展,培育区域性、行业性综合信息和服务平台。 开展智慧健康养老应用示范,建设老年群体数字化生活体验场所,打造“智慧养老院”。
二、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,峨眉山市民政福利院所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市民政福利院收入预算总额为2286.19万元,较上年预算数295.2万元增加1990.99万元,增加原因为单位事业收入2000万元纳入预算指标。其中:当年财政拨款收入286.19万元,事业收入2000万元。相应安排支出预算2286.19万元,其中:人员支出286.19万元,日常公用支出2000万元。
三、财政拨款支出预算安排情况
峨眉山市民政福利院2024年财政拨款收支总预算286.19万元,主要用于保障峨眉山市民政福利院机构正常运转、完成日常工作任务以及承担民政事业发展相关工作。其中:
基本支出66.19万元,是用于保障峨眉山市民政福利院正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出220万元,是用于保障峨眉山市民政福利院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况
峨眉山市民政福利院2024年一般公共预算当年拨款286.19万元,较上年预算数295.2万元减少9.01万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出286.19万元,占100%;社会保障和就业支出2.38万元,占0.83%;其他社会保障和就业支出281.87万元,占98.49%;卫生健康支出0.6万元,占0.21%;住房保障支出1.34万元,占0.47%;。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业208(类)05(款)05(项),2024年预算数为1.59万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳养老保险支出。
2.社会保障和就业208(类)05(款)06(项),2024年预算数为0.79万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳职业年金支出。
3.医疗卫生210(类)11(款)02(项),2024年预算数为0.6万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
4.住房保障221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项),2024年预算数为1.34万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
5.其他社会保障和就业支出208(类)99(款)99(项),2024年预算数为281.85万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的其他社会保障和就业支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
峨眉山市民政福利院2024年一般公共预算基本支出286.19万元,其中:
人员经费66.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。
项目经费220万元,主要包括:劳务费。
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
峨眉山市民政福利院2024年无政府性基金预算。
七、“三公”经费预算安排情况说明
峨眉山市民政福利院2024年“三公”经费预算数0万元(其中财政拨款安排“三公”经费0万元),较上年“三公”经费预算数持平。因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费
无因公出国(境)预算。2024年因公临时出国(境)未安排人次。
(二)公务接待费
较上年预算减少0万元,下降(增长)0%。
(三)公务用车购置及运行维护费
较上年预算减少0万元,下降0%。
单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年,峨眉山市民政福利院为保障机关运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为220万元,较上年预算增加0万元,增长0%。
(二)政府采购情况
2024年,峨眉山市民政福利院安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至去年底,峨眉山市民政福利院实际共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2024年,预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2024年,峨眉山市民政福利院按要求实行绩效目标管理,部门(单位)整体绩效目标涉及预算安排2286.19万元,其中基本支出66.19万元,项目支出2220万元。
九、名词解释
财政拨款收支情况:指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是民政福利院社会老人居住的缴费等。
社会保障和就业208(款)05(类)05(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。
社会保障和就业208(款)05(类)06(项)指反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业208(款)10(类)05(项)指民政部门举办的社会福利事业单位的支出。
社会保障和就业208(款)99(类)99(项)指其他用于社会福利方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出210(款)11(类)02(项)指财政部门集中安排的事业单位基本医疗缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费
住房保障支出221(款)02(类)01(项)指用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

川公网安备 51118102000149号