关于峨眉山市九里镇第一小学校2024年预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门及单位预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
实施小学义务教育,促进基础教育发展,负责小学学历教育。
(二)2024年重点工作任务
1、峨眉山市九里镇第一小学校为小学义务教育学校,本年度在主管部门的领导下正常开展教育教学工作。
(1)规范教学行为健全管理制度。全面贯彻落实新课程计划,开齐、开足每一门课程,每一学科能按教学计划落实;严格执行学生作息时间表,控制学生在校时间;关注学生身心健康,积极利用学生在校时间开展阳光体育活动和眼保健操、课间操活动,把学生阳光运动每天一小时落到实处。
(2)规范招生行为。坚持免试入学原则。根据峨眉山市政府下达的招生计划和划定的学校招生范围,严格进行招生,确保招生区域的适龄儿童少年全部入学。
(3)抓细常规管理 以“内涵发展”为指导。本学年,我们对教师的计划、备课、上课、作业布置和批改、辅优补差和质量测试等工作采取精细管理,找出薄弱环节及时反馈,及时督促改进,促进课堂教学质量的整体提高。做到有利于师生的个性发展,有利于师生的全面素质提高。
(4)规范检测评价行为。严格控制检测次数,每学期进行一次全校性期末检测,检测成绩实行等级评价办法。严禁公布学生考试成绩和按考试成绩给学生排名次、座次。
(5)规范教材使用。一是严格教学用书选用。教学用书统一在省教育厅公布的中小学教学用书目录中选用教学用书,严格在统一的新华文轩征订。实行教科书循环使用制度。二是严禁违规征订和使用教辅。学校一律不得违规征订和使用教辅资料,也不得允许其他部门、团体和个人在校内组织学生统一征订教辅资料。教师不得推荐或变相推荐和使用教辅资料。
2、德育管理
强化德育管理,净化育人环境领导学校德育小组,由校少先队具体负责班级和学生检查和管理工作,使德育工作得以落到实处,学校校风、学风已步入良性循环轨道。继续加强班主任管理工作,定期召开工作例会,研讨各班教与学的情况,交流各班管理经验,探讨学生的思想动态,总结本周各班成绩及存在的不足。同时要求各班经常对学生进行《日常行为规范》的养成教育,通过不懈的努力,学生的良好日常行为习惯和良好的思想品德得以培养和养成。充分利用各种舆论和宣传阵地加强对学生进行爱国主义和集体主义教育,每周一早晨升国旗后,都安排学生代表和校领导进行国旗下讲话。充分利用校广播站、橱窗、黑板报等宣传媒体,引导学生勤奋学习,介绍学习方法和经验,报道各种好人好事及文学稿件,使学生每天都在轻松、愉快的环境中度过。注意把家长作为学校教学工作管理的有力助手,让关心教育、热爱教育事业的家长参与学校教育管理工作,成立家长委员会,定期召集他们来校指导检查工作。他们的参与对教育、教学的管理起到监督作用,受到社会的一致好评。
3、抓亮学校特色。(1)校园文化建设,让书香润泽师生心灵。精心布置读书长廊,我们在教学楼道设计了诗词、警句,让之成为特色成果展示的主阵地;充分利用读书广场,我们设计了经典诵读传承中华文化之楚文化故事,经典诵读传承中华文化之励志故事,让之成为学生休闲阅读的乐园;花坛,教室等地设计了楹联,弟子规,每周一诗让各种小景点无声地散发浓浓书香,凸显特色亮点。(2)劳动教育。继续开展传统农耕教育活动,让学生感受劳动的辛劳和收货的喜悦。
二、收支预算总体情况
按照综合预算的原则,峨眉山市九里镇第一小学校所有收入和支出均纳入预算管理。2024年峨眉山市九里镇第一小学校收入预算总额为477.74万元,较上年预算数减少149.16万元。其中:当年财政拨款收入431.74万元,其他收入46万元。相应安排支出预算477.74万元,其中:人员支出406.71万元,日常公用支出15.67万元,对个人和家庭的补助支出4.52万元,专项支出46万元。
三、财政拨款支出预算安排情况
峨眉山市九里镇第一小学校2024年财政拨款收支总预算431.74万元,主要用于保障峨眉山市九里镇第一小学校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中:
基本支出422.38万元,是用于保障峨眉山市九里镇第一小学校正常运转的日常支出,包括工资福利支出、社会保障和就业支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出。
项目支出9.36万元,是用于保障峨眉山市九里镇第一小学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况
峨眉山市九里镇第一小学校2024年一般公共预算当年拨款431.74万元,较上年预算数减少128.71万元。主要原因是人员减少,工资福利、社保类费用相应减少,相关统筹人员经费减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出298.15万元,占69.06%;社会保障和就业支出74.16万元,占17.18%;卫生健康支出17.53万元,占4.06%;住房保障支出41.9万元,占9.7%。。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2050201学前教育,2024年预算数为30.76万元,主要用于:学前教育运转的基本支出,包括劳务派遣费用以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.2050202小学教育,2024年预算数为267.4万元,主要用于:小学教育运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出, 2024年预算数为45.83万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出, 2024年预算数为22.92万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
6.2080899 其他优抚支出,2024年预算数为4.49万元,主要用于:遗属补助人员支出。
7.2089999其他社会保障和就业支出,2024年预算数为0.92万元,主要用于:工伤保险方面的支出。
8.2101102事业单位医疗,2024年预算数为17.53万元,主要用于:财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
9.2210201 住房公积金,2024年预算数为41.9万元,主要用于:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
峨眉山市九里镇第一小学校2024年一般公共预算基本支出380.79万元,其中:
人员经费365.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补贴、奖励金。
公用经费15.67万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
峨眉山市九里镇第一小学校2024年政府性基金预算当年拨款0万元,较上年预算数减少18.45万元。主要原因是:减少其它国有土地使用权出让收入安排的支出。
七、“三公”经费预算安排情况说明
峨眉山市九里镇第一小学校2024年“三公”经费预算数0万元(其中财政拨款安排“三公”经费0万元),较上年“三公”经费预算数无变化。因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费
无因公出国(境)预算。2024年因公临时出国(境)未安排人次。
(二)公务接待费
较上年预算无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
较上年预算无变化。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年,峨眉山市九里镇第一小学校为事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2024年,峨眉山市九里镇第一小学校安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至去年底峨眉山市九里镇第一小学校实际共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2024年,预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2024年,峨眉山市九里镇第一小学校按要求实行绩效目标管理,部门(单位)整体绩效目标涉及预算安排477.74万元,其中基本支出422.38万元,项目支出55.36万元。其中编制了项目绩效目标的预算55.36万元,主要学前公办幼儿园生均公用经费9.36万元,中小学课后服务费46万元。
九、名词解释
(一)财政拨款收支情况:指一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算拨款收支情况。
(二)一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指捐赠收入、利息收入等。
(四)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
(五)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
(八)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
(九)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十四)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

川公网安备 51118102000149号