2019年度四川省乐山市峨眉山市龙池镇人民政府部门决算编制说明
目录公开时间:2020年10月27日第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作二、机构设置第二部分度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明八、政府性基金预算支出决算情况说明九、 国有资本经营预算支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释第四部分 附件附件1附件2第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作(一)主要职能。1.镇党委的主要职责(1)全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,宣传党的主张、“落实党的决策部署,团结并组织党员、干部和群众,扎实做好改革发展稳定各项工作;(2)讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴保护生态环境、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题;(3)领导镇政府和工会、共青团、妇联等群团组织,支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依法依章程充分行使职权;(4)落实全面从严治党主体责任,强化基层党组织的政治功能和服务功能,抓好党员教育管理和发展党员工作,发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任,领导和支持纪检监察机关履行监督责任,严格执行和维护党的纪律;(5)按照有关规定和干部管理权限,做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作,研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人オ政策,抓好优秀人オ引进、培养、使用、服务工作;(6)坚持以党建为引领,加强基层治理体系建设,实现政府治理和社会调节、村(居)民自治良性互动,打造共建共治共享的基层治理格局.支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用;(7)加强基层宣传思想文化工作,推进基层精神文明建设,培养和弘扬社会主义核心价值观,创造良好社会环境;(8)综合协调辖区内各类执法工作和城镇管理、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区管理、房屋管理等工作以及社会治安综合治理工作中的重大事项和难点问题;(9)统筹调度指挥派驻机构、市级部门设在本乡镇的机构力量;(10)完成市委交办的其他工作。2、镇人民政府的主要职责(1)贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级的决定和命令,加强农村基层政权建设,巩固党在农村的执政基础;(2)组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村(社区)规划等相关规划。组织农村基础设施和各项公益事业建设,实施乡村振兴战略,加快经济社会发展,改善群众生产生活环境;(3)指导农村经济发展,推进农业经济结构调整,促进经济增长方式转变,促进农业增效、农民增收;(4)加强农村公共服务体系建设,抓好基础教育、统计、科技文化、体育、卫生健康、食品安全等工作,做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作,促进农村社会事业健康发展;(5)推进基层民主法制建设,加强普法依法治理,指导村(居)民委员会工作,维护群众合法权益;(6)承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护社会安全稳定;(7)做好国防教育和兵役等工作;(8)做好生态环境保护、人居环境整治相关工作;(9)负责建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单动态调整和公示机制,推进政务公开,接受群众监督,增强政府公信力;(10)承担法律、法规、规章规定的其他职能,完成市委、市政府交办的其他工作。(二)2019年重点工作完成情况。一、项目强力推进,巩固发展基础(一)经济发展增速增质。截至2019年第三季度,实现地区生产总值3.7629亿元、增速8.7%,规模以上工业增加值增速13.8%,农村居民人均可支配收入达11117元、增加1002元,增长9%,圆满完成各项经济目标任务。(二)基建项目有序推进。全力推进河心村—沙溪乡、杨柳2、3、7组道路硬化工程。万金路、莲太路平交道口、莲太路交安设施等民生工程有序开展。宋坝—白果道路硬化和高万7、8组加宽项目已完成结算和支付;富金路加宽已进入自行采购程序,凤凰村道拓宽已在实施。(三)征拆安置攻坚前行。拆迁峨汉高速疑难户农房7栋,完成另15处房屋厂房协议签订,另2处厂房已完成前期工作,等待签订协议;新征地约40亩,交付12亩。目前,我镇境内高速路基、涵洞桥梁、挡防工程等建设有条不紊进行,工程量预计已完成70%以上。二、坚持康养主导,推动产业发展(一)打响康养旅游名片。以峨眉南山开发为主线,建成通车苦蒿坪扶贫旅游道路,带动片区民宿接待游客约六万人次,创历史新高。峨眉山悦居康养地产项目成功封顶,现280余套度假小户型在售,峨眉后山康养度假区建设渐入正轨。“产品+文化+旅游+康养”示范基地初见雏形。(二)巩固提升特色农业。在保障高山蔬菜2.3万亩、黄莲6000亩、天麻1000亩、重楼200亩等特色农业规模基础上,新发展藤椒种植300余亩,新建现代农业茶叶园区552亩,不断壮大菜、药为主的农业特色产业格局。(三)切实保护农业资源。规范完成农村建房审批11户,土地证颁证率达99%,防止了违规建设。拆除三湾沙坝违建,整改落实另4个大棚房项目,11个大棚房另案处理项目全面完成整改。有序审批林业采伐蓄积12112立方米,精准提升森林质量,林茶套种1000余亩,森林抚育1000余亩,大径林培育3000余亩,森林覆盖率达70%。(四)惠农政策全面落实。全年入保水稻646.4亩、玉米4353.5亩、油菜1966亩,增强了防御自然灾害能力。农村小额人身意外保险参保8979人。完成529个镇村级农产品检测。完成6340户187.85万元地力补贴的发放。三、持续改善民生,提升幸福指数(一)脱贫攻坚卓有成效。2019年,建档立卡贫困人口动态管理减少172人,新增26人,现有建档立卡贫困户564户1411人。全年产业帮扶371户,补助资金46.95万元;低保兜底246户643人;居家、集中帮扶41人;小额信贷帮扶140户,贷款金额585.4万元;雨露计划帮扶10人,补助资金0.75万元。开展贫困户全覆盖排查,排查整改“两不愁三保障” 问题633个,其中解决了12个住房问题和莲花村、马坪村安全饮水问题,确保全面高质量脱贫。(二)社会保障坚强有力。城镇新增就业100余人,失业人员再就业15人,公益性岗位安置35人,农村劳动力转移就业达到300余人,协助1名大学生创业贷款,就业促进成效明显。城乡居民养老保险参保11409人,医保参保2万余人,大病补充医疗保险参保4000多人,完成650名退休人员的生存年检工作。(三)民政救助精准覆盖。完成农村低保853户1351人,城市低保643户897人,实现了动态管理、应保尽保。帮扶特困人员32人,城市三无3人,落实优抚待遇105人。为832名残疾人办理残疾证,发放52套残辅器具,奖励居家灵活就业78户。为552户军烈属和退役军人家庭悬挂光荣牌,采集优抚、退役军人及现役军人家属信息700余条。完成公租房33户,住房补贴74户。(四)社会事业稳中求进。完成全镇义务教育阶段适龄儿童信息统计,为3名残疾学生办理依法缓学,为4名残疾学生办理送教上门。组织无偿献血98100ML,完成孕前优生健康检查76对,生育服务登记144对,发放独生子女父母奖励金642户1072人;创建省级卫生村1个。举办“三下乡”文化扶贫活动2次,成功举办2019年“不忘初心牢记使命”国庆大型文艺汇演。四、加强社会治理,维护和谐稳定(一)安全生产监管加强。班子严格履行“一岗双责”,常态化检查安全生产工作200多次,发出整改指令130余条;排查并完成辖区生产经营单位隐患200余条,全年未发生一起安全生产责任事故;组织地质灾害暨防汛应急演练1次,消防演练2次,中小学校地震演练1次,28个地质灾害点发放新明白卡274份,更换25处地灾隐患点警示牌;加强森林防火、群体性聚餐安全防控工作,全年无事故;设置6个非洲猪瘟消毒点,严防严控保证全年未发生大面积疫情,生猪存栏量稳定。(二)信访维稳依法推进。全年接办上级交办信访件22起,其中涉法涉诉4件,另18起均顺利办结。成功化解4起本级信访积案、2起上级交办信访积案。本级接待信访80余人次,接收心连心服务热线工单198单,按期办结率100%。精心制定实施“三湾新村房屋分配指导意见”,安置农户18户,无一起群众集访、非访发生,妥善化解历时八年的遗留问题和龙池镇2016—2017年审计报告整改问题。(三)社会乱象得到整治。配合供电所宣讲整治窃电行为,共制止80余户。配合龙池水厂对集镇560余户欠缴、偷逃自来水费等行为进行了整治,更换其中100余户老旧水表,规范了用水秩序。五、加强环境整治,推进乡村振兴(一)生态环境保护有力。巡查饮用水水源地11次,对龙池村新建乡镇集中式饮用水源保护区进行了划分和技术规范。集中整治龙池湖环境2次,投资3万多元完善了标识标牌,清理河湖垃圾,龙池湖、苦蒿坪水库、茅杆河等水环境明显改善。协助开展环保专项执法检查3次,日常巡查“小散乱污”关闭企业和煤矿和水泥等企业30余次,关停集镇废旧收购点1个。(二)人居环境有效提升。开展农房周边环境整治,清理农村生活垃圾3吨,清理水源水体河道3处4000米,清理农业废弃物42.69吨,村容村貌有效改善;开展镇党员义工活动管理集镇,集镇秩序得到明显改善。大力推进厕所革命,目前已动工1303户,完工1237户,污水改造已完成970户。建设固体废弃物收购点1个,规划设置建筑垃圾临时堆放点1个,回收一般固体废弃物81383.4斤,危险固体废弃物685448个,解决了固体废弃物堆放转运难题。六、加强作风建设,提质服务效能(一)提档升位行动见效。坚持村级坐班全覆盖查岗,解决村干部坐班不规范问题,严肃处理会议无故不到和非正常请假行为,对工作执行力进行整治,从细节处讲规矩,在工作中讲政治,基本消除了“矛盾上交、人情我捞”情况。全年共开展监督检查60余次,大会通报 6 次,谈话提醒 37人次,口头警告 1人,停职 1人。通过“监督”+“通报”+“问责”,强有力地转变了村干部坐班不到位,村民找不到人办事,镇村干部工作滞后的局面。(二)主题教育促进整改。通过学习教育,走访调查,领导班子及各村开展亮成绩、摆问题、找差距、抓整改。走好群众路线,扎实开展大走访大服务,全年镇村组150名干部共走访群众8000余人次,收集问题191个,已解决131个,其余60个问题正在解决中。已为73名群众成功申请了56500元纾难解困资金。 (三)党风廉政纵深推进。全年落实一岗双责,谈话提醒2人,批评教育1人,诫勉谈话4人。开展警示教育8次。办理案件 2件,处理违纪党员干部3人。协助上级处理4人。与此同时,统计、档案、保密、老龄、工会、妇女儿童、群团、武装等工作稳步推进。二、机构设置峨眉山市龙池镇人民政府下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个,分别是农业技术服务中心、社会事业技术服务中心。纳入峨眉山市龙池镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无第二部分 2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计4288.35万元。与2018年相比,收入总计减少3828.74万元,下降47.17%。2019年度支出总计3707.93万元。与2018年相比,支出总计减少4301.37万元,下降53.7%。主要变动原因是峨汉高速项目征拆经费变动。二、收入 图1:收、支决算总计变动情况图(柱状图)二、收入决算情况说明2019年本年收入合计4288.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1536.75万元,占35.84%;政府性基金预算财政拨款收入2656.9万元,占61.96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入94.7万元,占2.2%。 图2:2019年收入决算结构图(饼状图)三、支出决算情况说明2019年本年支出合计3707.92万元,其中:基本支出796.26万元,占21.47%;项目支出2911.66万元,占78.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。图3:2019年支出决算结构图(饼状图)三、政拨款收入支出决算总体情况说明2019年财政拨款收入总计4193.65万元。与2018年相比,财政拨款收入减少3892.22万元,减少48.14%。2019年财政拨款支出总计3613.22万元。与2018年相比,财政拨款支出总计减少4355.19万元,减少54.66%。主要变动原因是峨汉高速征地补偿费减少。(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(柱状图)五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2019年一般公共预算财政拨款支出1952.73万元,占本年支出合计的52.66%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加271.64万元,增长13.91%。主要变动原因是各项工作开展,项目经费支出增加。图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(柱状图)(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2019年一般公共预算财政拨款支出1952.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出820.14万元,占42%;国防支出4.03万元,占0.21%;文化旅游体育与传媒支出80.17万元,占4.11%;社会保障和就业支出162.27万元,占8.31%;卫生健康支出13.33万元,占0.68%;城乡社区支出12万元,占0.61%;农林水支出794.13万元,占40.67%;住房保障支出53.66万元,占2.75%;灾害防治应急管理支出13万元,占0.66%。 图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构(饼状图)(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2019年一般公共预算支出决算数为1952.73万元,完成预算97.87%。其中:1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年决算数为441.77万元,完成预算100%。2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年决算数为39.36万元,完成预算100%。3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2019年决算数为333.21万元,完成预算100%。4.一般公共服务(类)人力资源事务(室)其他人力资源事务支出(项):2019年决算数为333.21万元,完成预算100%。5.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):2019年决算数为0.6万元,完成预算100%。6.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项):2019年决算数为3.43万元,完成预算100%。7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2019年决算数为78.67万元,完成预算100%。8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):2019年决算数为1.5万元,完成预算100%。9.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2019年决算数为92.26万元,完成预算98.78%,决算数小于预算数的主要原因是结转2万省级公共服务运行经费下一年度使用。10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年决算数为35.17万元,完成预算100%。11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年决算数为16万元,完成预算100%。12.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年决算数为15.65万元,完成预算100%。13.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2019年决算数为3.19万元,完成预算100%。14.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):2019年决算数为0.09万元,完成预算100%。 15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年决算数为13.24万元,完成预算100%。 16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2019年决算数为12万元,完成预算100%。 17.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2019年决算数为54.9万元,完成预算100%。18.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):2019年决算数为5.65万元,完成预算100%。 19.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2019年决算数为2.42万元,完成预算100%。20.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2019年决算数为124.1万元,完成预算100%。21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2019年决算数为524.3万元,完成预算95.14%。决算数小于预算数的主要原因是结转40.57万元省级公共服务运行经费下一年度使用。22.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):2019年决算数为80万元,完成预算100%。23.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2019年决算数为2.76万元,完成预算100%。24.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):2019年决算数为7.5万元,完成预算100%。25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年决算数为46.16万元,完成预算100%。26.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项): 2019年决算数为13万元,完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款基本支出701.56万元,其中:人员经费561.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费140.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.74万元,完成预算71.15%,决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节俭。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.74万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:图7:“三公”经费财政拨款支出结构(饼状图)1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算和2018年持平。2.公务用车购置及运行维护费支出10.74万元,完成预算82.01%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.13万元,下降1.2%。主要原因是我单位厉行节俭。公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车0辆、越野车5辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出10.74万元。主要用于环境整治工作、峨汉高速征地拆迁工作、河长制巡查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算和2018年持平其中:国内公务接待支出0万元,国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明2019年政府性基金预算拨款支出1660.49万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2019年,峨眉山市龙池镇人民政府机关运行经费支出140.18万元,比2018年增加61.65万元,增长43.98%。主要原因是各项工作开展,支出增加。(二)政府采购支出情况2019年,峨眉山市龙池镇人民政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(三)国有资产占有使用情况截至2018年12月31日,峨眉山市龙池镇人民政府公有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(四)预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对群团工作经费、人武工作经费、社会治安综合治理工作经费、食品药品监管站工作经费、文广计工作经费、乡镇人大经费、基层组织活动和公共服务运行经费(社区)、社区干部报酬、城乡环保、环境综合整治专项经费、镇乡交管办专项经费及劝导员补助经费、村干部报酬、基层组织活动和公共服务运行经费(村级)、基层组织建设经费(含简易装修)、集镇公共设施运行维护经费、三支一扶人员生活补助、煤矿关闭以奖代补、安全监管(含道路交通安全经费)开展了预算事前绩效评估,对17个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 5个项目开展绩效监控。本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我单位基本做到资金专项专用、项目支出资金拨付到位、资金分配合理,但还存在绩效监控制度不够完善、项目绩效评流程不够完善等问题。1.项目绩效目标完成情况。 本部门在2019年度部门决算中反映“社会治安综合治理工作经费”、“集镇公共设施运维经费”、“ 城乡环保、环境综合整治专项经费”、“ 食品药品监管站工作经费”、“ 武装工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。(1)社会治安综合治理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,全年接办上级交办信访件22起,其中涉法涉诉4件,另18起均顺利办结。成功化解4起本级信访积案、2起上级交办信访积案。本级接待信访80余人次,接收心连心服务热线工单198单,按期办结率100%,营造了和谐稳定的社会氛围。(2)集镇公共设施运维经费项目绩效目标完成情况综述。全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,我镇集镇农贸市场外周围街道散户菜贩摊位和水果摊位严格按照划分区域有序摆放,车辆摆放规范,之前散乱脏的现象得到了有效整治,及时完成集镇其他地方散乱垃圾的清理及转运、涵洞整治等。集镇公共设施运维的实施有效改善集镇环境,促进区域经济发展,受到群众的一致好评。(3)城乡环保、环境综合整治专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。通过项目实施,让广大群众有一个优美整洁的工作、生活、居住环境。(4)食品药品监管站工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,防止食品安全事故的发生,切实保障人民群众舌尖上的安全。(5)武装工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100 %。通过项目实施,做好征兵宣传,增强群众的主要参军意识,提高民兵综合素质。项目绩效目标完成情况表(2019 年度)项目名称 社会治安综合治理工作经费预算单位 峨眉山市龙池镇人民政府预算执行情况(万元) 预算数: 3万元 执行数: 3万元 其中-财政拨款: 3万元 其中-财政拨款: 3万元 其它资金: 0 其它资金: 0年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 保障全镇社区治安维护,保障人民群众利益。 保障全镇社区治安维护,保障人民群众利益。绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 项目效果 开展各类宣传活动、调解社会矛盾 预计全年开展4次集中宣传,持续做好全镇社会治安维护,调解群众矛盾100起,保障人民和谐安宁的生活环境。 预计全年开展4次集中宣传,持续做好全镇社会治安维护,调解群众矛盾100起,保障人民和谐安宁的生活环境。 满意度指标 满意度指标 广大群众满意 预计满意度大于95% 满意度大于96%项目绩效目标完成情况表(2019 年度)项目名称 集镇公共设施运维经费项目预算单位 峨眉山市龙池镇人民政府预算执行情况(万元) 预算数: 30万元 执行数: 30万元 其中-财政拨款: 30万元 其中-财政拨款: 30万元 其它资金: 0 其它资金: 0年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 全面保障全镇范围内公共设施的维护、修理与更换,保障集镇范围内的秩序,维护群众的根本利益。 全面保障全镇范围内公共设施的维护、修理与更换,保障集镇范围内的秩序,维护群众的根本利益。绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 完成集镇农贸市场片区的巡逻 每天对集镇农贸市场片区进行巡逻 每天对集镇农贸市场片区进行巡逻 项目完成指标 数量指标 完成集镇公共设施的维护 及时完成集镇其他地方散乱垃圾的清理及转运、涵洞整治、公共厕所清理等 及时完成集镇其他地方散乱垃圾的清理及转运、涵洞整治、公共厕所清理等 项目完成指标 质量指标 确保每次巡逻要整顿摊位,公共设施维护到位 确保每次巡逻要整顿摊位,公共设施维护到位 确保每次巡逻要整顿摊位,公共设施维护到位 满意度指标 满意度 人民生活生产井井有条,集镇秩序良好 保障群众利益,满意度大于95% 满意度大于96%项目绩效目标完成情况表(2019 年度)项目名称 城乡环保、环境综合整治专项经费预算单位 峨眉山市龙池镇人民政府预算执行情况(万元) 预算数: 12万元 执行数: 12万元 其中-财政拨款: 12万元 其中-财政拨款: 12万元 其它资金: 0 其它资金: 0年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 完成2019年全镇城乡环境环卫设施建设,为全镇营造良好的生活环境 完成2019年全镇城乡环境环卫设施建设,为全镇营造良好的生活环境绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 镇域范围内大型垃圾清理维修垃圾池10个安装垃圾池门20个。 镇域范围内大型垃圾清理维修垃圾池10个安装垃圾池门20个。 镇域范围内大型垃圾清理维修垃圾池10个安装垃圾池门20个。 项目完成指标 质量指标 镇域范围内垃圾清除率100%破旧垃圾桶更换率100%垃圾池维护率100%垃圾池门安装率100% 镇域范围内垃圾清除率100%破旧垃圾桶更换率100%垃圾池维护率100%垃圾池门安装率100% 镇域范围内垃圾清除率100%破旧垃圾桶更换率100%垃圾池维护率100%涵洞整治率100%垃圾池门安装率100% 项目效益 生态效益指标 改善生活生产环境质量,便于群众生活,环境质量提高20% 改善生活生产环境质量,便于群众生活,环境质量提高20% 改善生活生产环境质量,便于群众生活,环境质量提高20% 满意度指标 满意度 群众满意 满意度100% 满意度100%项目绩效目标完成情况表(2019 年度)项目名称 食品药品监管站工作经费预算单位 峨眉山市龙池镇人民政府预算执行情况(万元) 预算数: 3万元 执行数: 3万元 其中-财政拨款: 3万元 其中-财政拨款: 3万元 其它资金: 0 其它资金: 0年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 增强群众食品安全意识、确保不发生群众性食物中毒等事故发生。 增强群众食品安全意识、确保不发生群众性食物中毒等事故发生。绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 培训农家乐厨师30人,开展宣传活动4次,组织食品安全培训4次,组织食品安全专项检查,抽查12次 培训农家乐厨师30人,开展宣传活动4次,组织食品安全培训4次,组织食品安全专项检查,抽查12次 培训农家乐厨师30人,开展宣传活动4次,组织食品安全培训4次,组织食品安全专项检查,抽查12次 项目完成指标 质量指标 群众性聚餐申报率100% 预计完成群众性聚餐申报率100% 群众性聚餐申报率100% 项目效益 生态效益指标 减少餐厨垃圾乱倒现象 预计减少餐厨垃圾对人体影响、人居环境和城市的影响,逐步改善食品安全状况 减少餐厨垃圾对人体影响、人居环境和城市的影响,逐步改善食品安全状况 满意度指标 满意度 全年无一件食药安全责任事故发生,群众满意 满意度100% 满意度100%项目绩效目标完成情况表(2019 年度)项目名称 武装工作经费预算单位 峨眉山市龙池镇人民政府预算执行情况(万元) 预算数: 0.5万元 执行数: 0.5万元 其中-财政拨款: 0.5万元 其中-财政拨款: 0.5万元 其它资金: 0 其它资金: 0年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 预计全面完成征兵、民兵预备训练工作。 全面完成征兵、民兵预备训练工作。绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 开展民兵预备役训练4次 预计开展民兵预备役训练4次 开展民兵预备役训练4次 项目效益 时效指标 按时输送兵员,全面完成兵役登记任务 预计完成为部队输送兵员8人 完成为部队输送兵员8人 项目效益 可持续影响指标 做好兵役登记 做好兵役登记,征兵宣传,为明年征集优秀兵员做好基础工作 做好兵役登记,征兵宣传,为明年征集优秀兵员做好基础工作 满意度指标 满意度 增强主动参军意识 增强群众的主动参军意识,提高民兵综合素质 增强群众的主动参军意识,提高民兵综合素质2.部门绩效评价结果。峨眉山市龙池镇人民政府按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《峨眉山市龙池镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。峨眉山市龙池镇人民政府自行组织对社会治安综合治理工作项目、集镇公共设施运维项目、城乡环保、环境综合整治专项项目、食品药品监管站工作项目、武装工作项目开展了绩效评价,《峨眉山市龙池镇人民政府项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。第三部分名词解释1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政机关未单独设置项级科目的其他项目支出6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。7.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):指反映用于民兵建设与管理等方面的支出。8.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项):反映用于其他国防动员支出9.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(部)、群众艺术馆支出等。10.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):指反映劳动保障监察事务支出。11.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。14. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指死亡的行政事业单位工作人员遗属补助。15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公布建设与维护、园林绿化等方面的支出。17.农林水(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。18.农林水(类)农业(款)农村道路建设(项):指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。19.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):指用于其他农业方面的支出。20.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的支出。21.农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。22.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会村党支部的补助支出,以及支持建设县级基本财力保障机制安排村级组织运转奖补资金。23.农林水(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):反映各级财政对农村改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。24.住房保障(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):指反映用于贫困户破旧房屋改造。25.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。26.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项):反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 附件附件1峨眉山市龙池镇人民政府2019年部门整体支出支出绩效评价报告一、部门(单位)概况镇行政机构设置3个综合性办公室:党政综合办公室,职责是负责党务、乡镇财政、安全生产、文书档案、人事、机关后勤、社会治安综合治理和对突发事件的预警和管理、加强民事纠纷调解、化解农村社会矛盾等工作。社会事务办公室,职责是负责教科文卫管理、民政、法律服务、农村劳动力技能培训、转移、就业、计划生育工作。新农村建设办公室,职责是负责农业和农村经济、加强农村市场监督、培育、推广农业技术、完善农业社会化服务体系、农业产业化发展、新农村建设规划、农村集体资产财务管理等工作。镇事业单位机构设置2个:农业技术服务中心,职责:农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范;农作物和林木病虫害、及农业灾害的监测、预报防治和处置;乡村机耕道的规划、建设等工作。社会事业服务中心,职责:城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务;广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。人员情况及增减变动原因:我镇机关人员编制核定为23名,实有23人。核定事业单位事业人员编制16名,其中农业技术服务中心事业人员编制7名,实有5人;社会事业服务中心事业人员编制9名,实有8人;我单位总编制39人,实有36人,缺编3人。二、部门财政资金收支情况(一)部门财政资金收入情况2018年结转结余763.05万元,主要为峨汉高速项目征地拆迁资金、村公共运维费等项目。2019年我单位收入4288.35万元,其中财政拨款收入4193.65万元(其中一般公共预算1536.75万元,政府性基金预算财政拨款收入2656.9万元。),占总收入的97.79%;上级补助收入0元,事业收入0元,经营收入0元,其他收入94.7万元,占总收入的2.21%。(二)部门财政资金支出情况2019年我单位支出3707.93万元,其中基本支出769.27万元,占总支出的20.75%;项目支出2911.66万元,占总支出的78.53%。期末结转和结余1343.47万元(其中基本支出结余0万元,项目支出结转1343.47万元,主要为峨汉高速拆迁项目资金、村公共运行维护费、煤矿以奖代补资金)。三、部门整体预算绩效管理情况(一)部门预算管理包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况:按照部门预算编制通知和市财政局要求,按时完成预算基础库、项目库报送工作;按要求填写项目的绩效目标,确保绩效目标能有效完成;专项提前做好预算编制,项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关,整个项目的运行严格按照财政有关规定执行。单位内部不定期进行抽查,严格人员作风,不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。在预算审查中对一些依据不全的项目进行去除;对村、社区干部报酬纳入绩效考核,促进村社干部工作的自觉性,积极性;将各项目进行细化、明确,便于支付;年度预算收到批复后及时公示。本单位对部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况进行全面掌控,2019年无违规情况发生。(二)结果应用情况包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况:(1)行政运转保障。保障机关运转、履行职能职责总体情况。2019年本部门职员各司其职,在各自的职责范围内按照财政局下达的预算指标,严格按照预算内开支,保障了机关的正常运转。(2)机关厉行节约。2019年全年未按排出国出境;未进行公务用车购置。公务用车运行维护费为10.74万元,较上年下降1.2%,主要因车改后公车使用率下降;按规定进行公务接待,无接待函一律不安排接待用餐,只在食堂安排工作餐,2019年无公务接待费;2019年会议开支3.4万元,较上年降低79.62%。(3)机关节能降耗。机关水费、电费支出与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出减少0.13万元,下降1.2%,主要原因为车改后严格按照公车管理制度执行,厉行节约。(4)绩效目标完成情况。本年绩效目标基本完成,达到了项目要求,现就几项重点情况汇报如下:①基层政权和社区建设支出:社区办公经费、服务群众工作经费,按社区资金需求及时间进度实行乡镇报账,保障社区正常运转,社区干部报酬按月全额发放,确保社区正常运行。②对村民委员会和村党支部的补助:村办公经费、公共运行维护费按各村资金需求及时间进度实行乡镇报账,保障各村正常运转,村组干部报酬按月全额发放,确保村基层组织正常运行。③峨汉高速征拆资金。2019年我镇全力推进峨汉高速项目,资金及时拨付于拆迁户,确保该项目稳定推进。④群团、人武、食品药品监管站工作经费等:2019年我单位按实报实销,保障群团、武装工作、食品药品站等部门工作正常开展,有力促进我单位总体绩效目标完成。⑤各项工程类资金按照相关规定及时拨付,确保全镇基础设施建设,保障农村产业发展。总体上我镇各项目完成情况良好。通过认真自评,本单位自评得分96分(见附表)四、评价结论及建议(一)评价结论。本单位财务管理未发现明显问题,财政资金收支预算符合相关规定,能够严格控制“三公”经费支出,内部控制制度健全完整,执行到位,单位未出现廉政风险。(二)存在问题。固定资产管理有待进一步规范,固定资产标签不够完善,不利于资产管理。(三)改进建议。细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。附件2峨眉山市龙池镇人民政府项目2019年绩效评价报告一、项目概况(一)项目基本情况1、按照市委市政府要求,我镇加强对集镇公共设施的运行维护,整治不利于集镇发展和群众生活生产的相关事项,如及时对损坏的集镇公共设施进行维修、更换,维护集镇秩序,清理集镇垃圾等,为群众营造良好的生活、生产环境;加强社会治安综合治理管理工作、积极开展七.五普法、扫黑除恶各类法制宣传教育活动,净化社会环境;加强城乡环保、环境综合整治,让广大群众有一个优美整洁的工作、生活、居住环境;加强食品药品监管站工作,防止食品安全事故的发生,切实保障人民群众舌尖上的安全;加强武装工作,做好征兵宣传,增强群众的主要参军意识,提高民兵综合素质。2、2019年年初我镇按严格预算编制要求,对社会治安综合治理工作经费、集镇公共设施运维费、城乡环保、环境综合整治专项经费、食品药品监管站工作经费、人武工作经费进行预算编制,经市政府同意,报峨眉山市第十七届人民代表大会第四次会议批准通过。(二)项目绩效目标通过预算编制,规划绩效目标:1、社会治安综合治理工作的目标是调解社会矛盾、开展法制宣传。2、集镇公共设施运维的目标是规范集镇农贸市场外周围街道散户菜贩摊位和水果摊位、整治农贸市场外道路乱停乱放车辆、涵洞垃圾清理及转运、公共厕所维护等。3、城乡环保、环境综合整治专项的目标是清理镇域范围内大型垃圾、维修垃圾池10个、安装垃圾池门20个。4、食品药品监管站工作经费目标是增强群众食品安全意识、确保不发生群 体性食物中毒等事故发生。5、武装工作目标是全面完成征兵、民兵预备训练工作。(三)项目资金申报相符性1、社会治安综合治理工作可以净化社会环境;2、集镇公共设施运维推进可以规范集镇秩序,优化集镇环境,同时也服务当地人民群众;3、城乡环保、环境综合整治让广大群众有一个优美整洁的工作、生活、居住环境;4、食品药品监管站工作可以防止食品安全事故的发生,切实保障人民群众舌尖上的安全;5、武装工作可以做好征兵宣传,增强群众的主要参军意识,提高民兵综合素质。申报内容与实际相符,申报目标合理。二、项目实施及管理情况 (一)资金计划、到位及使用情况。1、社会治安综合治理经费总投资3万元,实际财政资金到为3万元,到位率100%。2019年,我镇根据项目经办人提供资料,分管领导签字,主要领导同意后将资金分次支付项目实施各相关单位或个人,其中法制宣传制作标语0.47万、矛盾调解经费2.53万,合计3万元,支付率达到100%,对财政资金的使用符合规定。2、集镇公共设施运维资金总投资30万元,实际财政资金到为30万元,到位率100%。2019年,我镇根据项目经办人提供材料,分管领导签字,主要领导同意后将资金分次支付项目实施各相关单位或个人,其中制作集镇标志标牌5.3万元;集镇环境整治误工费4.8万元、整治农贸市场设施、维修垃圾池等支出19.9万元,合计30万元,支付率达到100%,对财政资金的使用符合规定。3、城乡环保、环境综合整治专项经费总投资12万元,实际财政资金到为12万元,到位率100%。2019年,我镇根据项目经办人提供资料,分管领导签字,主要领导同意后将资金分次支付项目实施各相关单位或个人,其中环卫三轮车维修1.33万元;支付环境整治清理人工费9.2万、开展城乡环境检查工作1.47万元,合计12万元,支付率达到100%,对财政资金的使用符合规定。4、食品药品监管站工作经费总投资3万元,实际财政资金到为3万元,到位率100%。2019年,我镇根据项目经办人提供资料,分管领导签字,主要领导同意后将资金分次支付项目实施各相关单位或个人,其中群众性聚餐申报奖励0.72万、开展专项安全检查2.28万元,合计3万元,支付率达到100%,对财政资金的使用符合规定。5、武装工作经费总投资0.5万元,实际财政资金到位0.5万元,到位率100%。2019年,我镇根据项目经办人提供资料,分管领导签字,主要领导同意后将资金分次支付项目实施各相关单位或个人,开展征兵宣传横幅制作费0.34万元,开展武装工作民兵误工费0.16万元,合计0.5万元,支付率达到100%,对财政资金的使用符合规定。(二)项目财务管理情况。我单位财务管理制度健全,严格执行国家法律、法规,按照《会计法》财务规则制度,科学、合理的使用资金,及时处理各笔款项,会计核算规范。(三)项目组织实施情况我镇所有项目开展相关事宜均通过分管领导提出解决方案,由党委集体研究方案可行性,最终通过表决确定项目实施单位或者个人。三、目标完成情况及项目效益情况我镇开展这5个项目以来成效明显:1、集镇农贸市场外周围街道散户菜贩摊位和水果摊位严格按照划分区域有序摆放,车辆摆放规范,之前散乱脏的现象得到了有效整治,2、对破损垃圾池进行维修;3、及时完成集镇其他地方散乱垃圾的清理及转运、公共厕所清理等;4、镇域内群众对食品安全的认识有所提高、群体性聚餐安全得到有效保障;5、民兵参与演练的积极性提高、为维护一方安稳提供坚实的后盾。6、有效增强群众对法律的认识、教会群众依法守法,学会用法律武器保护自己。总而言之,这5个项目的实施有效改善集镇环境,营造良好的社会氛围,从根本上促进区域经济发展,受到群众的一致好评。四、评价及建议通过项目绩效管理自评,我镇在项目支出中不存在违法违纪行为,做到及时支付,专款专用。第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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