四川省乐山市峨眉山市纪委2018年部门决算编制说明
四川省乐山市峨眉山市纪委
2018年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。主管全市党的纪律检查和监察工作,负责党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调工作,查处违反党纪政纪的案件,受理群众对党员和监察对象违纪行为的信访举报及党员干部不服党纪政务处分的申诉,开展党风政风监督专项检查,确保党和国家路线、方针、政策的正确贯彻执行。
(二)2018年重点工作完成情况。紧围绕上级纪检监察机关和市委、市政府对党风廉政建设和反腐败工作做出的一系列重大决策部署,主动把握反腐倡廉新要求,狠抓任务落实,压实“两个责任”;开启全域督查,保障服务大局;坚持惩防并举,厚培廉洁土壤;找准关键环节,做实“护根”工程;持续正风肃纪,优化发展环境;严格纪律审查,保持高压态势;注重问题导向,强化巡察监督;加强机构整合,锤炼干部队伍;全面落实反腐倡廉工作各项任务,为推动全市经济社会发展提供坚强的纪律保障。
二、部门概况
中共峨眉山市纪委、峨眉山市监察委属一级预算单位合署办公,无下属单位。委局机关有12个职能室和3个农村片区纪工委(监察室)。
三、收支决算总体情况
2018年中共峨眉山市纪委本年收入合计969.05万元,其中:财政拨款收入969.05万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(饼状图)
2018年中共峨眉山市纪委本年支出合计994.07万元,其中:基本支出751.92万元,占75.64%;项目支出242.15万元,占24.36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图)
四、财政拨款收支决算情况
中共峨眉山市纪委2018年度财政拨款收支总决算1009.2万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加52.53万元,增长5.49%。(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共峨眉山市纪委2018年度一般公共预算财政拨款支出991.22万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加66万元,增长7%。(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中共峨眉山市纪委2018年一般公共预算财政拨款支出991.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出875.14万元,占88.29%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出56.75万元,占5.73%;医疗卫生支出15.36万元,占1.5%;住房保障支出40.96万元,占4.13%;农林水支出3.00万元,占0.3%。(饼状图)
(罗列全部功能分类科目,至类级)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务(201类)11(款)01、02、04、05(项):2018年决算数为875.14万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
2.教育(类)***(款)***(项):2018年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。
3.科学技术(类)***(款)***(项):2018年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项):2018年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业(208类)05(款)04、05(项),(208类)08(款)01(项):2018年决算数为56.75元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
6.医疗卫生与计划生育(210类)11(款)01(项):2018年决算数为15.36万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
7.农林水支出(213类)05(款)99(项):2018年决算数为3万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
中共峨眉山市纪委2018年一般公共预算财政拨款基本支出751.94万元,其中:
人员经费602.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费149.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共峨眉山市纪委2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.14万元,完成预算42.45%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为24.87万元,完成预算40.77%;公务接待费支出决算为5.27万元,完成预算52.7%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因一是严格控制接待标准,厉行节俭;二是严格公务用车管理,公务用车运行维护费减少。
(上述“预算”口径为调整预算数。)
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.7万元,下降8.22%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.63万元,下降9.57%;公务接待费支出决算增减少0.07万元,下降1.32%。增减变动的主要原因一是严格控制接待标准,厉行节俭;二是严格公务用车管理,公务用车运行维护费减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算24.87万元,占82.51%;公务接待费支出决算5.27万元,占17.49%。具体情况如下:
(饼状图)
1.因公出国(境)经费
2018年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费24.87万元,其中:
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2018年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车4辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出24.87万元。主要用于监督检查、办案、脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年公务接待费5.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待97批次,126人,共计支出5.27万元,具体内容包括:外地纪委来峨眉学习交流、协助上级纪委查办案件用餐费。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
中共峨眉山市纪委2018年使用政府性基金预算财政拨款支出2.86万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年度,中共峨眉山市纪委机关运行经费支出149.73万元,比2017年增加11.7万元,增长8.47%。
(数据来源财决CS05表)
(二)政府采购支出情况
2018年度,中共峨眉山市纪委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。对小微企业的政府采购情况。
(数据来源财决CS06表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,中共峨眉山市纪委公有车辆6辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(数据来源财决CS05表)
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标12个,涉及财政资金484万元,覆盖率达到100%。(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
8.教育(类)…(款)…(项):指……。
9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
……
……
……
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2018年政府收支分类科目》)
12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.……。
××部门2018年部门决算公开表
(样表)
表1:[Z01] 收入支出决算总表(财决公开1表)
表2:[Z01—1] 收入决算表(财决公开1—1表)
表3:[Z01—2] 支出决算表(财决公开1—2表)
表4:[Z02] 财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)
表5:[Z03] 财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)
表6:[Z04] 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)
表7:[Z04—1] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4—1表)
表8:[Z04—2] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4—2表)
表9:[Z04—3] 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4—3表)
表10:[Z04—4] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4—4表)
表11:[Z05] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)
表12:[Z05—1] 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5—1表)
表13:[Z06]国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)
2018年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。主管全市党的纪律检查和监察工作,负责党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调工作,查处违反党纪政纪的案件,受理群众对党员和监察对象违纪行为的信访举报及党员干部不服党纪政务处分的申诉,开展党风政风监督专项检查,确保党和国家路线、方针、政策的正确贯彻执行。
(二)2018年重点工作完成情况。紧围绕上级纪检监察机关和市委、市政府对党风廉政建设和反腐败工作做出的一系列重大决策部署,主动把握反腐倡廉新要求,狠抓任务落实,压实“两个责任”;开启全域督查,保障服务大局;坚持惩防并举,厚培廉洁土壤;找准关键环节,做实“护根”工程;持续正风肃纪,优化发展环境;严格纪律审查,保持高压态势;注重问题导向,强化巡察监督;加强机构整合,锤炼干部队伍;全面落实反腐倡廉工作各项任务,为推动全市经济社会发展提供坚强的纪律保障。
二、部门概况
中共峨眉山市纪委、峨眉山市监察委属一级预算单位合署办公,无下属单位。委局机关有12个职能室和3个农村片区纪工委(监察室)。
三、收支决算总体情况
2018年中共峨眉山市纪委本年收入合计969.05万元,其中:财政拨款收入969.05万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(饼状图)
2018年中共峨眉山市纪委本年支出合计994.07万元,其中:基本支出751.92万元,占75.64%;项目支出242.15万元,占24.36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图)
四、财政拨款收支决算情况
中共峨眉山市纪委2018年度财政拨款收支总决算1009.2万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加52.53万元,增长5.49%。(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共峨眉山市纪委2018年度一般公共预算财政拨款支出991.22万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加66万元,增长7%。(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中共峨眉山市纪委2018年一般公共预算财政拨款支出991.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出875.14万元,占88.29%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出56.75万元,占5.73%;医疗卫生支出15.36万元,占1.5%;住房保障支出40.96万元,占4.13%;农林水支出3.00万元,占0.3%。(饼状图)
(罗列全部功能分类科目,至类级)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务(201类)11(款)01、02、04、05(项):2018年决算数为875.14万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
2.教育(类)***(款)***(项):2018年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。
3.科学技术(类)***(款)***(项):2018年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项):2018年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业(208类)05(款)04、05(项),(208类)08(款)01(项):2018年决算数为56.75元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
6.医疗卫生与计划生育(210类)11(款)01(项):2018年决算数为15.36万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
7.农林水支出(213类)05(款)99(项):2018年决算数为3万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
中共峨眉山市纪委2018年一般公共预算财政拨款基本支出751.94万元,其中:
人员经费602.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费149.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共峨眉山市纪委2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.14万元,完成预算42.45%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为24.87万元,完成预算40.77%;公务接待费支出决算为5.27万元,完成预算52.7%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因一是严格控制接待标准,厉行节俭;二是严格公务用车管理,公务用车运行维护费减少。
(上述“预算”口径为调整预算数。)
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.7万元,下降8.22%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.63万元,下降9.57%;公务接待费支出决算增减少0.07万元,下降1.32%。增减变动的主要原因一是严格控制接待标准,厉行节俭;二是严格公务用车管理,公务用车运行维护费减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算24.87万元,占82.51%;公务接待费支出决算5.27万元,占17.49%。具体情况如下:
(饼状图)
1.因公出国(境)经费
2018年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费24.87万元,其中:
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2018年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车4辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出24.87万元。主要用于监督检查、办案、脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年公务接待费5.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待97批次,126人,共计支出5.27万元,具体内容包括:外地纪委来峨眉学习交流、协助上级纪委查办案件用餐费。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
中共峨眉山市纪委2018年使用政府性基金预算财政拨款支出2.86万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年度,中共峨眉山市纪委机关运行经费支出149.73万元,比2017年增加11.7万元,增长8.47%。
(数据来源财决CS05表)
(二)政府采购支出情况
2018年度,中共峨眉山市纪委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。对小微企业的政府采购情况。
(数据来源财决CS06表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,中共峨眉山市纪委公有车辆6辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(数据来源财决CS05表)
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标12个,涉及财政资金484万元,覆盖率达到100%。(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
8.教育(类)…(款)…(项):指……。
9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
……
……
……
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2018年政府收支分类科目》)
12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.……。
××部门2018年部门决算公开表
(样表)
表1:[Z01] 收入支出决算总表(财决公开1表)
表2:[Z01—1] 收入决算表(财决公开1—1表)
表3:[Z01—2] 支出决算表(财决公开1—2表)
表4:[Z02] 财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)
表5:[Z03] 财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)
表6:[Z04] 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)
表7:[Z04—1] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4—1表)
表8:[Z04—2] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4—2表)
表9:[Z04—3] 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4—3表)
表10:[Z04—4] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4—4表)
表11:[Z05] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)
表12:[Z05—1] 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5—1表)
表13:[Z06]国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)
扫一扫在手机打开当前页

川公网安备 51118102000149号