中共峨眉山市委群众工作局2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能:1、负责处理市内外群众给市委市政府的来信,接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出完善政策建议;2、承办上级党委、政府和本级党委、政府交办的信访事项;督促检查领导同志有关信访指示的落实情况;3、协调处理跨镇乡和部门的重要信访问题。
(二)重点工作完成情况:2017年,在峨眉山市委、市政府的高度重视和坚强领导下,市委群工局紧紧围绕党的十九大信访维稳为主线,积极探索创新“五四三二一”工作法,抓好矛盾纠纷排查化解,及时就地解决群众合理诉求,推动疑难复杂信访问题化解,着力营造和谐稳定的社会环境。全年做好了重大活动和敏感时段的信访稳定工作,确保了全市社会大局平稳有序,成功接受了中央、省、乐山市十九大信访维稳专项督导组的督查,赢得了中央、省、乐山市督导组领导和乐山市政府主要领导的充分肯定和一致好评。
二、部门概况
中共峨眉山市委群众工作局属一级预算单位,下属事业单位1个(峨眉山市群众来访接待中心),其中参照公务员法管理的事业单位1个,但预算编制未单列。
三、收支决算总体情况
2017年中共峨眉山市委群众工作局本年收入合计464.05万元,其中:财政拨款收入464.05万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
2017年中共峨眉山市委群众工作局本年支出合计485.99万元,其中:基本支出315.57万元,占64.93%;项目支出170.42万元,占35.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支决算情况
中共峨眉山市委群众工作局2017年度财政拨款收支总决算514.34万元,与2016年(369.56万元)年相比,财政拨款收、支总计各增加144.78万元,增长39.18%,增长原因为人员数量增加;按要求补缴养老保险制度改革后养老保险费和职业年金单位部份;改造完善接访中心和新建视频接访系统;十九大召开维稳费用增加。
(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共峨眉山市委群众工作局2017年度一般公共预算财政拨款支出485.99万元,占本年支出合计的100%。与2016年(316.27万元)年相比,一般公共预算财政拨款增加169.72万元,增长53.66%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中共峨眉山市委群众工作局2017年一般公共预算财政拨款支出485.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出423.25万元,占87.09%;教育支出0万元,占100%;社会保障和就业支出35.77万元,占7.36%;医疗卫生支出6.61万元,占1.36%;住房保障支出20.36万元,占4.19%。
(罗列全部功能分类科目,至类级)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关(款)行政运行(项):2017年决算数为233.11万元,预算数完成预算100%,决算数与预算数持平。
2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为170.42万元,预算数完成85.98%,决算数小于预算数原因:大维稳工作经费按实结算,结转至2018年使用。
3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关(款)事业运行(项):2017年决算数19.72万元,完成预算数100%,决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为2.52万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为24.77万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为8.48万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为6.61万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
8.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2017年决算数为20.36万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
中共峨眉山市委群众工作局2017年一般公共预算财政拨款基本支出315.57万元,其中:
人员经费269.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费46.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共峨眉山市委群众工作局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.29万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.65万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.64万元,完成预算100%。2017年度“三公”经费支出严格按照公务用车改革后的要求执行,加强车辆日常保养维护,降低运维费.进一步落实”八项规定”要求,严禁控制接待标准。
(上述“预算”口径为调整预算数。)
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.06万元,增长1.15%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与2016年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算4.65万元,减少0.52万元,下降10.06%,减少的主要原因严格执行中央八项规定,厉行节约,切实严格控制公务用车运行支出;公务接待费支出决算0.64万元,增加0.58万元,增长96 %,增加的主要原因是“十九大”召开上级调研和督导工作接待略有增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.65万元,占87.9%;公务接待费支出决算0.64万元,占12.1%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费4.65万元,其中:
公务用车购置支出4.65万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.65万元。主要用于信访维稳、处置应急突发事件、办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年公务接待费0.64万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,52人,共计支出0.64万元,具体内容包括:1、上级部门到峨眉山市调研信访工作,支出0.24万元, 12人次; 2、乐山市政法委、群工局来峨督办”百日攻坚”信访积案,支出0.14万元,18人次;中央第十二督导组对十九大维稳工作开展情况进行督导,支出0.26万元,22人次。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
中共峨眉山市委群众工作局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,中共峨眉山市委群众工作局机关运行经费支出46.27万元,比2016年增加17.31万元,增长59.77%。
(数据来源财决CS05表)
(二)政府采购支出情况
2017年度,中共峨眉山市委群众工作局政府采购支出总额13.97万元,其中:政府采购货物支出12.94万元,主要用于办公所需的LED彩色屏,高清网络视频监控, 计算机、打印机、电视机、空调、办公家具、相机。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.03万元,主要用于车辆维修服务。无对小微企业的政府采购情况。
(数据来源财决CS06表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,中共峨眉山市委群众工作局公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(数据来源财决CS05表)
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标9个,涉及财政资金144万元,覆盖率达到100%。2017年绩效评价自查总得分:95分。存在问题:预算编制工作有待细化,绩效评价法律法规体系还不完备,评价内容不全面。整改措施:细化预算编制工作,认真做好预算的编制,完善绩效评价管理法规体系及评价内容。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):是指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):是指用于医疗保障方面的支出。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共峨眉山市委群众工作局
2017年部门决算公开表
表1:[Z01] 收入支出决算总表(财决公开1表)
表2:[Z01_1] 收入决算表(财决公开1-1表)
表3:[Z01_2] 支出决算表(财决公开1-2表)
表4:[Z02] 财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)
表5:[Z03] 财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)
表6:[Z04] 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)
表7:[Z04_1] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)
表8:[Z04_2] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4-2表)
表9:[Z04_3] 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)
表10:[Z04_4] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_4表)
表11:[Z05] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)
表12:[Z05_1] 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5_1表)
表13:[Z06]国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)
(一)主要职能:1、负责处理市内外群众给市委市政府的来信,接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出完善政策建议;2、承办上级党委、政府和本级党委、政府交办的信访事项;督促检查领导同志有关信访指示的落实情况;3、协调处理跨镇乡和部门的重要信访问题。
(二)重点工作完成情况:2017年,在峨眉山市委、市政府的高度重视和坚强领导下,市委群工局紧紧围绕党的十九大信访维稳为主线,积极探索创新“五四三二一”工作法,抓好矛盾纠纷排查化解,及时就地解决群众合理诉求,推动疑难复杂信访问题化解,着力营造和谐稳定的社会环境。全年做好了重大活动和敏感时段的信访稳定工作,确保了全市社会大局平稳有序,成功接受了中央、省、乐山市十九大信访维稳专项督导组的督查,赢得了中央、省、乐山市督导组领导和乐山市政府主要领导的充分肯定和一致好评。
二、部门概况
中共峨眉山市委群众工作局属一级预算单位,下属事业单位1个(峨眉山市群众来访接待中心),其中参照公务员法管理的事业单位1个,但预算编制未单列。
三、收支决算总体情况
2017年中共峨眉山市委群众工作局本年收入合计464.05万元,其中:财政拨款收入464.05万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。


中共峨眉山市委群众工作局2017年度财政拨款收支总决算514.34万元,与2016年(369.56万元)年相比,财政拨款收、支总计各增加144.78万元,增长39.18%,增长原因为人员数量增加;按要求补缴养老保险制度改革后养老保险费和职业年金单位部份;改造完善接访中心和新建视频接访系统;十九大召开维稳费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共峨眉山市委群众工作局2017年度一般公共预算财政拨款支出485.99万元,占本年支出合计的100%。与2016年(316.27万元)年相比,一般公共预算财政拨款增加169.72万元,增长53.66%。

中共峨眉山市委群众工作局2017年一般公共预算财政拨款支出485.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出423.25万元,占87.09%;教育支出0万元,占100%;社会保障和就业支出35.77万元,占7.36%;医疗卫生支出6.61万元,占1.36%;住房保障支出20.36万元,占4.19%。
(罗列全部功能分类科目,至类级)

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关(款)行政运行(项):2017年决算数为233.11万元,预算数完成预算100%,决算数与预算数持平。
2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为170.42万元,预算数完成85.98%,决算数小于预算数原因:大维稳工作经费按实结算,结转至2018年使用。
3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关(款)事业运行(项):2017年决算数19.72万元,完成预算数100%,决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为2.52万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为24.77万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为8.48万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为6.61万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
8.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2017年决算数为20.36万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
中共峨眉山市委群众工作局2017年一般公共预算财政拨款基本支出315.57万元,其中:
人员经费269.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费46.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共峨眉山市委群众工作局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.29万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.65万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.64万元,完成预算100%。2017年度“三公”经费支出严格按照公务用车改革后的要求执行,加强车辆日常保养维护,降低运维费.进一步落实”八项规定”要求,严禁控制接待标准。
(上述“预算”口径为调整预算数。)
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.06万元,增长1.15%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与2016年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算4.65万元,减少0.52万元,下降10.06%,减少的主要原因严格执行中央八项规定,厉行节约,切实严格控制公务用车运行支出;公务接待费支出决算0.64万元,增加0.58万元,增长96 %,增加的主要原因是“十九大”召开上级调研和督导工作接待略有增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.65万元,占87.9%;公务接待费支出决算0.64万元,占12.1%。具体情况如下:

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费4.65万元,其中:
公务用车购置支出4.65万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.65万元。主要用于信访维稳、处置应急突发事件、办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年公务接待费0.64万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,52人,共计支出0.64万元,具体内容包括:1、上级部门到峨眉山市调研信访工作,支出0.24万元, 12人次; 2、乐山市政法委、群工局来峨督办”百日攻坚”信访积案,支出0.14万元,18人次;中央第十二督导组对十九大维稳工作开展情况进行督导,支出0.26万元,22人次。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
中共峨眉山市委群众工作局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,中共峨眉山市委群众工作局机关运行经费支出46.27万元,比2016年增加17.31万元,增长59.77%。
(数据来源财决CS05表)
(二)政府采购支出情况
2017年度,中共峨眉山市委群众工作局政府采购支出总额13.97万元,其中:政府采购货物支出12.94万元,主要用于办公所需的LED彩色屏,高清网络视频监控, 计算机、打印机、电视机、空调、办公家具、相机。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.03万元,主要用于车辆维修服务。无对小微企业的政府采购情况。
(数据来源财决CS06表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,中共峨眉山市委群众工作局公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(数据来源财决CS05表)
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标9个,涉及财政资金144万元,覆盖率达到100%。2017年绩效评价自查总得分:95分。存在问题:预算编制工作有待细化,绩效评价法律法规体系还不完备,评价内容不全面。整改措施:细化预算编制工作,认真做好预算的编制,完善绩效评价管理法规体系及评价内容。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):是指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):是指用于医疗保障方面的支出。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共峨眉山市委群众工作局
2017年部门决算公开表
表1:[Z01] 收入支出决算总表(财决公开1表)
表2:[Z01_1] 收入决算表(财决公开1-1表)
表3:[Z01_2] 支出决算表(财决公开1-2表)
表4:[Z02] 财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)
表5:[Z03] 财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)
表6:[Z04] 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)
表7:[Z04_1] 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)
表8:[Z04_2] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4-2表)
表9:[Z04_3] 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)
表10:[Z04_4] 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_4表)
表11:[Z05] 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)
表12:[Z05_1] 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5_1表)
表13:[Z06]国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)
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